企业已付银行未付怎么做分录

@班申14735154106 公司支付了欠款的一部分,还剩下一部分没有支付,怎么入账? -
******6816弘闸 入账方法如下: 借:库存商品/原材料/固定资产(付款具体用途)应交税费-应交增值税-进项(如果增值税一般纳税人) 贷:银行存款 已付的部分金额应付账款 挂账的部分金额

@班申14735154106 用银行存款购买办公用品,收到发票,但没收到付款通知,会计分录怎么写? -
******6816弘闸 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-### 等到银行确实已经把这笔款付给对方了 借:其他应收款 贷:银行存款

@班申14735154106 企付银未付的银行未达怎样编写审计调整分录?
******6816弘闸 这个可以不用编写审计调整分录,如果是银行已付,企业未付这样的情况,我们需要编写审计调整分录.像您提的,只要企业的会计编制银行余额调整表即可

@班申14735154106 银行对账单的会计分录怎么做 -
******6816弘闸 做一份银行调节表就行了,不用做会计分录.一边是银行对账单,一边是企业的日记账,银行的对账单加上企业已收,银行未收的数,减去企业已付,银行未付的数.日记账那边的加上增加的,减去未付的数(原理跟对账单相同),如果账没记错的话,两边就可以对上账了.

@班申14735154106 款已付货未到会计分录怎么做?
******6816弘闸 1、货物还没有发的,可以做预付账款. 支付时: 借:预付账款 贷:银行存款/库存现金 2、对于钱已付,货物未收到的,但在途中的. 借:在途物资或材料采购 贷:银行存款/库存现金

@班申14735154106 企付银未付的银行未达怎样编写审计调整分录? -
******6816弘闸 企付银未付的银行未达编写审计调整分录: 这个可以不用编写审计调整分录,如果是银行已付,企业未付这样的情况,我们需要编写审计调整分录.企付银未付的,只要企业的会计编制银行余额调整表即可. 企付银未付的要查明款项的去向和性质,确认是否属于虚转成本.必要时,可以向对方单位函证交易的性质. 企付银未付:表示企业已经支付货款,可能由于周末或节假日交到银行,银行还没有将款划出去. 企业支付分录: 借:应付帐款-**单位 贷:银行存款-**行

@班申14735154106 要制作银行存款余额调节表,下面是其中一个题目.
******6816弘闸 在银行对账单的余额减去825元

@班申14735154106 未达账项 银行已付企业未付应该如何做调整分录 -
******6816弘闸 你好,一点通网校回答你的问题 未达账项,是不可以调账的.例如你提到的银行已付,企业未付,也就是说企业没有收到银行付款通知的原始凭证,没有原始凭证想入账也入不了,是不是?

@班申14735154106 做账问题!请帮帮忙!急! -
******6816弘闸 我给你理理思路啊:你上月既然错了 就要完整 准确的表示出来 本月才能调整 上月你自己都没有表示清楚 本月怎么能改正呢!你的错误是银行串户 就是银行明细错误 是由于你公司记账凭证出现错误银行A 银行对账单上没有支出 你的企业记账凭...

@班申14735154106 我公司这月开出支票,我应该记“管理费用”,贷“银行存款”,但银行尚未付款,这笔帐我该怎么做? -
******6816弘闸 该怎么还是怎么做,这个叫未达帐项,做银行存款余额调节表,在公司已付银行未付项下加上这个金额就OK了

为传递更多信息,若有事情请联系
数码大全网