其他应付款如何调账

@柴品19179748774 其他应付款 科目做错 成 应收账款 怎么调整??? -
******323毕隶 如果是在关帐前发现了错误就直接修改分录就好了如果是关帐后发现的错误,那就调账借:其他应收款 贷:应收账款

@柴品19179748774 该如何调帐?其他应收款借方余额及其他应付款贷方余额过大?其他应收
******323毕隶 调账是要依据的,一定要有领导签字,否则擅自调账会给自己带来麻烦的,这些其他应收、其他应付都是牵涉到钱的事,一定要搞清楚,如果其他应收款-A某,和其他应付...

@柴品19179748774 像这样怎么进行其他应付款账务处理
******323毕隶 外账是不允许这样倒账的,内账的话,可以把2010年的所有支出都冲了就是:借:库存现金,贷:其他应付款

@柴品19179748774 其他应收款与其他应付款对冲,应付账款与应收账款对冲. -
******323毕隶 1.假设其他应付款金额为100元,调账要调成其他应收款,对冲账怎么做?----借:其他应收款 100贷:其他应付款 -100 2.假设其他应付款金额为-100元,调整要调成其他应收款,这个帐怎么做?---借:其他应收款 100贷:其他应付款 100 3.假设应付账款金额为200元,调账要调成应收账款,这个帐怎么做?---借:应收帐款 200 贷:应付账款 -200

@柴品19179748774 关于调账问题我公司和A公司有其他应收款和其他应付款.如果把两个冲
******323毕隶 如果对冲,你公司和A公司分别开具还款收据,收据作为记账凭证的附件入账,摘要写:应收款抵减应付款.或,应收应付对冲. 2011-02-11 14:26 补充问题 为什么开收...

@柴品19179748774 其他应收款和应付账款怎么调账?
******323毕隶 借记应付账款(红字) 借记其他应收款

@柴品19179748774 印花税科目记错,误记借其他应付款,贷库存现金,如何调帐? -
******323毕隶 用红字更正法更正,先做一个红字数字凭证并用红字数字记账,结账时借红字数字从合计数中减去 借:其他应付款(红字数字) 贷:库存现金(红字数字)再做一个正确的蓝字分录 借:应缴税费或管理费用 贷:库存现金

@柴品19179748774 我该如何调账 -
******323毕隶 不一定非得调帐,因为所有的资金对应的科目是有的,到时候你可以通过其他应收款---二期和其他应付款-一期的余额就是银行存款的一期和二期的钱各是多少,如果非要调帐的话我只能建议你先冲销银行存款,再把二期的钱确认是多少,转到专款专用账户,.

@柴品19179748774 以前年度摆下的其他应付款 - 土地欠款现得到政府免除,该怎样调账
******323毕隶 如果你当时这笔欠款入了土地使用权的价值的话,免除的直接冲减该部分价值就行了.如果是入了土地成本的话,也是直接冲减成本.

@柴品19179748774 会计账务中把其他业务收入做到其他应付款了,此业务属09年业务,请问今年要怎么调账?并且在税务局查账时已经上缴了所得税. -
******323毕隶 1、先调旧帐:借:其他应付款 贷:其他业务收入2、再调利润:借:其他业务收入 贷:以前年度损益调整 3、调整所得税:借:所得税 贷:应交税金---应交所得税4、给税务局交纳时:借:应交税金--应交所得税 贷;银行存款(或现金) 5、结转所得税: 借:以前年度损益调整 贷:所得税 就行了,若满意请加分哟

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