其他应付款怎么冲平

@糜食18575695875 其他应付款明细的冲销 -
******944钭忠 贷:其他应付款 ---李四 -100(红字) 贷:其他应付款----张三 100 在摘要档注明冲销原因,前期错误时间及凭证号

@糜食18575695875 请问高手怎样把其他应付款科目走平?我单位在2年前通过账户转出一笔
******944钭忠 2年前,借:预付账款 贷:银行存款 现在,没有发票 借:其他应付款 贷:预付账款 发票开出后, 借:开发成本 贷:其他应付款

@糜食18575695875 其他应付款 贷方 应该如何冲销.
******944钭忠 其他应付款贷方金额,是无法支付的款项就列入营业外收入.分录为借:其他应付款 贷:营业外收入

@糜食18575695875 其他应付款上年度的余额如何冲销 -
******944钭忠 没太明白你的问题,其他应付款有余额,在支付的时候冲销就是了;如果是以前年度无法支付的款项,应当经管理当局批准后核销.

@糜食18575695875 老板的其它应付款怎么冲抵? -
******944钭忠 1、还钱,冲销; 2、增加公司的注册资本

@糜食18575695875 费用怎么冲减其他应付款 -
******944钭忠 借:其它应付款 贷:管理费用

@糜食18575695875 那其他应付款一直留着帐上也不好啊,那用什么科目能冲平 -
******944钭忠 冲其他应付款的会计分录:1、收到资金时借:现金(银2113行存款)5261贷:其他应付款(上级拨款)2、提备用金(可省略)3、支付费用时借:费用类贷:现金(银行存款4102)4、月末借:其他应付款(费用结转)贷:费用类其他应付款是指在1653商品交易业务以外发生的应付和暂收款项.指除应付票据、应专付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位属或个人的款项.

@糜食18575695875 应付账款和其他应付款怎么冲啊????急 -
******944钭忠 红字更正法 借:其他应付款-X 1000贷:银行存款 1000做正确会计分录,摘要中写明“更正第*号凭证错误”,借:其他应付款-y 1000 贷:银行存款1000

@糜食18575695875 未领工资记入其他应付款贷,要怎么盘点冲平 -
******944钭忠 工资应该计入 应付职工薪酬——工资 核算.实际支付时就可以冲平: 借:其他应付款贷:银行存款(现金)

@糜食18575695875 向法人借款挂在其他应付款里.请问如何冲平呢? -
******944钭忠 您好,会计学堂李老师为您解答账上有钱了或者法人报销时候 用现金 银行存款 报销款 冲平欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

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