其他应付款调整分录

@饶变17355821708 贷方其他应付款的明细科目错了,该如何冲正 -
******1831越霍 有三种方法: 1. 划线更正,按会计工作规范执行即可.2. 红码冲账,用红笔做相同的分录. 3. 用蓝笔做相反分录.

@饶变17355821708 其他应收款借方有1000其他应付款贷方有2000怎么调整 -
******1831越霍 如果是同一客户的,分录如下: 借:其他应付款-王二1000(摘要:其他应收款转入)贷:其他应收款-王二1000(摘要:转入其他应付款) 如果不是同一客户的,不可以做调整!

@饶变17355821708 其他应付款调整分录我公司现有一笔其他应付款付给个人,但明细账没有
******1831越霍 总要查清楚啊! 在其他应付款明细与总账余额相等的情况下,明细账又找不到那位仁兄的名字,您怎么知道是其他应付款? 建议,在其他应收款为那位仁兄开一明细页: 借:其他应收款----XX仁兄 贷:现金 待以后查清楚是再处理.

@饶变17355821708 其他应付款科目会计分录 -
******1831越霍 借:其他应付款—党建工作经费400 贷:库存现金400

@饶变17355821708 其他应付账款在会计分录中怎么用
******1831越霍 其他应付款主要核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项.企业(保险)应交纳的保险保障基金,也通过本科目核算. 本科目可按其他应付款...

@饶变17355821708 将其他应收款科目余额记到其他应付款科目期末余额怎么调账 -
******1831越霍 做订账分录,借:其他应付款 90000贷:其他应收款 90000 把其他应付款冲销再补记一笔其他应收款. 因为其他应收款和其他应付款通常不用正负调整,还是用反方向的借贷比较合适.

@饶变17355821708 急求:去年的银行存款借方,应收账款,其他应付款贷方本来没有业务但记了怎么调整? -
******1831越霍 直接反向回冲就好.调整去年分录有个小窍门:凡是资产负债表科目,今年直接反着做就可以,也就是说去年借方,今年就是贷方,金额一样;凡是损益表科目,一律换成以前年度损益调整,再反着做,去年贷方,今年就借方,金额一样;你的问题里没有涉及去年的损益表科目,因此,直接反向做就好.比如去年:借:银行存款:30000 贷:应收账款:30000 那么今年的调整分录就是:借:应收账款:30000 贷:银行存款:30000

@饶变17355821708 把其他应付款记成了短期借款 -
******1831越霍 汇总一下所有的数据,然后调整就可以了. 说出你之前的会计分录是如何处理的,这样我才能帮助到你调整.之前的分录是收借款,借:银行或现金,贷:短期借款-老板.还借款是相反分录. 还款时: 借:短期借款——老板贷:银行存款 那么还款是不是已经还款了呢?是不是已经做分录了呢? 如果是,那么调整账户应该为: 借:短期借款——老板贷:其他应付款——老板 借:其他应付款——老板贷:短期借款——老板

@饶变17355821708 可以在举例说一下其他应付款的分录吗... -
******1831越霍 收到的押金质保金,做其他应付账款增加借:银行存款(现金)10000 贷:其他应付款 10000退押金或者质保金一类的时候借:其他应付款 10000 贷:银行存款(现金)10000

@饶变17355821708 请问:在入账时把本应入在应付账款的金额,入在了其他应付款,现在怎么做分录将此笔金额调整过来,谢谢! -
******1831越霍 借:其他应付款5000 贷:应付账款5000

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