其他应收款和其他应付款如何调整

@尉云17285298678 在“资产负债表”中,“其他应收款”可以调整为“其他应付款”吗?谢谢回答
******4982孔莎 “其他应收款”如果出现反方余额,在做资产负债表,应该调整到其他应付款

@尉云17285298678 我实在怀疑“其他应收款”可以调整为“其他应付款”吗? 总觉的调整为“预收账款”最合适,可单位性质又觉得不妥,该怎么办呢? -
******4982孔莎 是的,在编制资产负债表时其他应收款与其他应付款是需要根据明细账的余额进行科目重分类的; 注意:1、重分类只是指会计报表的重分类;调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额; 2、具体说来,是根据会计明细科目的...

@尉云17285298678 财务科目不对怎么调整银行付应付款,做了其他应收款
******4982孔莎 两种方法:一,反冲.即用红字做一笔和原来一样的分录冲销掉,再做一笔正确的分录就行了. 二,做一个调整分录.借:应付账款 贷:其他应收款

@尉云17285298678 其他应收款与其他应付款对冲,应付账款与应收账款对冲. -
******4982孔莎 1.假设其他应付款金额为100元,调账要调成其他应收款,对冲账怎么做?----借:其他应收款 100贷:其他应付款 -100 2.假设其他应付款金额为-100元,调整要调成其他应收款,这个帐怎么做?---借:其他应收款 100贷:其他应付款 100 3.假设应付账款金额为200元,调账要调成应收账款,这个帐怎么做?---借:应收帐款 200 贷:应付账款 -200

@尉云17285298678 其他应收款和其他应付款其他应收款的期末借方金额:300,其他应付
******4982孔莎 1、如果打算将“其他应收款”科目余额合并到“其他应付款”科目中,分录: 借:其他应付款 300 贷:其他应收款 300 2、合并后,“其他应收款”科目余额为0,“其他应付款”科目贷方余额100.

@尉云17285298678 关于调账问题我公司和A公司有其他应收款和其他应付款.如果把两个冲
******4982孔莎 如果对冲,你公司和A公司分别开具还款收据,收据作为记账凭证的附件入账,摘要写:应收款抵减应付款.或,应收应付对冲. 2011-02-11 14:26 补充问题 为什么开收...

@尉云17285298678 账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
******4982孔莎 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整

@尉云17285298678 将其他应付款借方错记其他应收款借方,现在应该怎么办??? -
******4982孔莎 做下面的调整分录借:其他应付款贷:其他应收款

@尉云17285298678 其他应收款和应付账款怎么调账? -
******4982孔莎 订正原来错误的凭证(按错的分录再有红字重新做一遍)原路冲回,之后再按正确的做一遍,就行了

@尉云17285298678 其他应收款和其他应付款是负数怎么处理 -
******4982孔莎 第一种情况是,查看一下当时发生赔款事由时是怎么做的分录,做错了冲销了重做. 第二种情况是,查看以前明细做重分类,将贷方余额转入其他应付款.将其他应收款调整为其他应付款的方法: 贷:其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整) 贷:其他应付款--XX(黑字) 或 先把之前做错的凭证用红字凭证冲回,再重新做张正确的凭证

为传递更多信息,若有事情请联系
数码大全网