小规模申报1免税怎么填报

@晁田13471576291 新版小规模纳税人增值税纳税申报表怎么填 -
******3101上竖 1、确定你是应税货物和劳务还是应税服务,应税服务需要填附表一;2、小规模纳税人月开票额三万一下免税,季度申报的按平均来算,免税的填下下面小微减免一栏,免税的情况下填含税额;3、三万以上要缴税的总不含税额填第一栏,开票不含税额填第三栏,有代开的填第二栏;4、代开的税是当场交的,所以现在的税应该是总金额的税减去预缴代开的税,也就是你自己开普票的税.

@晁田13471576291 个人独资企业10万元以下免征增值税怎么申报,具体填报项目? -
******3101上竖 如果个人独资企业是小规模纳税人,月销售额不超过10万元(按季纳税的季销售额不超过30万元)免征增值税. 一般情况下,小规模纳税人都是按季申报缴纳增值税的.所以,我感觉这个个人独资企业也应该是按季申报缴纳增值税的.在申报期填写本季申报表时,将不超过30万元的销售额填写在“免税销售额”和“小微企业免税销售额”栏中,免征的税款填写在“本期免税额”和“小微企业免税额”栏中.

@晁田13471576291 小规模纳税人出口免税如何报税 -
******3101上竖 一、携带U盘到税务局拷贝申报软件,下载代码库 二、每月15号之前申报,前提是你已经在网上申报小规模增值税纳税申报才可以做出口免税申报. 三、当月出口的,需要提交报关单复印件,发票原件 还有当月小规模增值税纳税申报表 财务报表 以及单独的出口销售收入明细账. 四、已经核销掉的 需要提供报关单 核销单 结汇税单 发票 合同原件 五、具体怎么申报找到你当地管出口部门,他们会教你怎么录入. 对了 不要忘记全程还要带U盘

@晁田13471576291 增值税小规模纳税人网上申报怎么填 -
******3101上竖 一、增值税小规模申报流程 按季申报的小规模纳税人每个月都需要使用税控设备登录后系统自动抄报税,每季度登陆网上申报软件进行网上申报.网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款. 二、小规模纳税人申报表 (一)《增值税纳税申报...

@晁田13471576291 小规模纳税人,怎么样才能免税 -
******3101上竖 小规模纳税人,如果符合免税政策的规定,可以直接在纳税申报时填报减免‍《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2014年第58号)附件《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及其附列资料填...

@晁田13471576291 小微企业免税销售额申报表怎么填?
******3101上竖 暂免征收所指销售额包括纳税人销售应税货物和劳务、提供应税服务等全部销售额包括应征增值税销售额、销售使用过应税固定资产销售额、免税销售额和出口免税销售额各项销售额申报表对应栏次填写再直接并填写第6栏免税货物及劳务销售额小微企业否符合免税条件判断标准:申报表第1、4、6、8栏本期应税货物及劳务和应税服务合计数≤6万元(按月2万)符合免税条件减免税额通过本期应纳税额减征额栏次(申报表第11栏)反映

@晁田13471576291 小规模企业出口免税怎么操作 -
******3101上竖 零申报就可以了! 你现在是处在两免三减半的免税期间吧! 你报税的时候按照正常把应税所得和税率写上,然后交税金额写0就可以了. 我是沈阳的,各地方好像是有点不一样,具体的你需要问窗口录入的工作人员.因为如果你写的和他电脑里面的不一样的话你也报不上,所以你先把你的情况和窗口的说清楚,他让你怎么填你就怎么填!

@晁田13471576291 小规模2022年6月开具1%的专票如何申报? -
******3101上竖 小规模纳税人开具的1%的增值税专用发票,如何申报填写增值税报表?增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》应征增值税不含税销售额(3%征收率)相应栏次;对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》本期应纳税额减征额及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次.

@晁田13471576291 小微企业1%税率怎么申报 -
******3101上竖 根据国家税务总局公告2020年第5号文第二条规定,增值税小规模纳税人减按1%征收率征收增值税的,按销售额=含税销售额/(1+1%)公式计算销售额.国家税务总局公告2020年第5号文第三条规定,增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报...

@晁田13471576291 免税小规模纳税人增值税申报表填报方法 -
******3101上竖 1、在下面这栏里填上对应的计税依据/(三)免税货物及劳务销售额2、在下面这栏里填上对应的减免税额 本期应纳税额减征额

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