已经结账怎么反结账

@鱼炕17516066103 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? -
******4083辕时 第一步、反结账 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账. 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可. 第二步、反记账 1、依次点击总账—...

@鱼炕17516066103 用友二月份的帐已结,还能不能对1月的帐反结帐? -
******4083辕时 不能直接对1月份反结账,你现在已经录到了3月份的凭证,那么2月份结账了吗?正确操作反结账反记账的顺序是:要逐月从后往前操作,你要先进行反结账操作,要从反结账 2、1月份,然后在反记账,反复在已经激活的恢复记账前功能界面选择恢复月初状态,一直恢复到1月初状态,这样就可以检查1月份的帐为什么有问题了.

@鱼炕17516066103 怎么修改已经结账的凭证? -
******4083辕时 结账后,如发现账簿记录有误,应直接在账簿中更改.在文字和数字栏中填写“调整科目”,并在摘要中注明修改科目的日期、凭证号和原因.少则直接写差;多则用红字写差;反借则用红字写差.这种错误不是由于凭证制作中的项目或金...

@鱼炕17516066103 用友V8.21已经结完账,需要怎么反结账?
******4083辕时 如果1月份没有做过凭证,你可以先清理1月份的帐套数据,确定期初没有数据,然后转到前一年度,反结账,反记账,修改凭证,最后再做一次年度结转,数据都会过来了.

@鱼炕17516066103 如何反结账反记账反审核
******4083辕时 反审核最简单 直接在审核凭证里定位到需要反审核的凭证 点取消就可以 唯一需要注意的是必须由原来审核的那个操作员进行操作才有效 反记账和反结账我放在一起说 1、 取消结账,点击“月末处理”——月末结账 在上图界面中,点选最后一...

@鱼炕17516066103 如何反记账 -
******4083辕时 1、反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6.2、反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”.再回到【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】.【重要...

@鱼炕17516066103 总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证 -
******4083辕时 看你用的是什么软件了,一般软件在结账的地方会有反结账按钮或者选项的,没有的话按住SHIFT再点结账看看,反记账和审核一般都有对应的选项,选择需要处理的,点右键看看

@鱼炕17516066103 反结账怎么弄 -
******4083辕时 反结账就是把之前结的账取消,相当于"后退"的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦! 它步骤一般是,取消记账——取消审核——修改凭证就可以了.

@鱼炕17516066103 本月已记账怎么月末反结帐 -
******4083辕时 打开你结账的那个画面,点击你已经结了帐的月份,按键盘ctrl+shift+f6就取消结账了,反结账之后还可以反记账,具体你需要,我在跟你说

@鱼炕17516066103 我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊 -
******4083辕时 .反结账.在结账窗口中选定月份,按ctrl+shift+f6 反记账,进入期末对账窗口,按ctrl=H,激活反记战功能,退出对账对账窗口,然后在“凭证”找到反记账菜单,点击后输入口令即可.

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