应付和预付账款怎么调

@祝娅18880614906 应付账款与预付账款的明细账余额都大于报表数,且数值相同,应当如何进行重分类调整. -
******6558俟罡 应付账款,应收账款,预收账款,预付账款这四个的关系一定要弄清楚,一般资产负债表的不平都是在这儿容易出错,你分录没有做错,报表的填制要正确,做出来的报表就不会有什么问题.简言之,应收与预收,应付与预付,应收账款出现贷方金额则计入预收账款的贷方;应付账款出现借方额则计入预付账款借方,另外预收和预付账款也要注意,一般预收账款为贷方额,预付账款为借方额,如果预收账款有借方额,预付账款有贷方额,要注意分别计入应收和应付账款,你检查是否是在这些地方有出入导致报表不平

@祝娅18880614906 预付账款是付数怎么调整
******6558俟罡 首先,往来款的六个账户(预付账款、应收账款、其他应收款、预收账款、应付账款、其他应付款)都是双重性质账户,即账户的余额在哪边就是什么性质.像你说的“预付账款”应该是资产类,但-7万,余额就在贷方,这样就成为你的债务(...

@祝娅18880614906 应付账款余额怎么调整 -
******6558俟罡 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...

@祝娅18880614906 之前资产负债表里应付账款为负数,这月想调到预付账款里,只在资产负债里直接填入,账上用调吗,怎么调? -
******6558俟罡 只在资产负债里直接填入,账上不用调.按报表编制规定,对于应收、应付、预收、预付,只需在编制资产负债表时重分类计算填列,不调账.

@祝娅18880614906 应付账款可以调为预付账款吗? -
******6558俟罡 年底编制会计报表时,应收账款明细账有贷方余额的应在预收账款项目下反映,应付账款明细账下有借方余额的应在预付账款项目下反映. 明细账不变,编报表时调整

@祝娅18880614906 公司的“预付账款和“应付账款”,怎样做可以把这两个科目联接起来,既减少预付,又冲抵应付? -
******6558俟罡 资产和负债类科目,要有一个相关内容过渡一下.比如说预付一笔货物,后又拿货物顶帐.借:原材料贷:预付账款借:应付账...

@祝娅18880614906 怎么调应收应付账款 -
******6558俟罡 1. 向老板汇报差多少 怎么差的 让老板拿意见2. 把原会计抓回来 让其对平 3. 拿银行对账单与账本一笔笔对 可以对出来的 4. 对完发函给欠款单位 尤其是快到两年期的 别过了诉讼时效

@祝娅18880614906 负债表里应付账款多了,预付账款少了,怎么调账呢.万分感谢 -
******6558俟罡 建议,首先检查预付账款中的“贷方数”是否转入了”应付账款“的贷方.一般情况下,有的报表会把预付账款的”借方数“,视同”应付账款“贷方处理了.估计应该是这个问题.

@祝娅18880614906 公司财务以前做的预收账款和预付账款现在做应收和应付怎么调整 -
******6558俟罡 如果之前公司的预付账款、预收账款科目没有余额,那么直接使用应收账款和应付账款就可以了. 由于预收预付两个科目已经没有余额,已经结平不存在两个账目间的结转,因此,这里只需要将收到的预付账款性质的资金记入应付账款项目就可以了,已经完工还未收到款项的记入应收账款.弄清楚这两个账户的使用方式就可以了,已经存在的账目不需要做任何变动,保存好就可以了.

@祝娅18880614906 我之前把从基本户向个人名义转的货款入账做成预付账款了,我现在该怎么调账啊?请高手指教???? -
******6558俟罡 你入账是不是做的借:预付账款 贷:银行存款?如果是,那么再做一张转账凭证借:应付货款 贷:预付账款来冲抵就可以了,附件用入账凭证的复印件,再附个说明,注明调整X月X日,XX号付款凭证应该就可以了.

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