应付账款怎么平掉

@家伦15758705035 怎么平应付帐款中的零星数! -
******1191须怀 借:应付帐款 贷:营业外收入

@家伦15758705035 应付账款明细有个借方0.59的余额,该怎么平账 -
******1191须怀 应该是付对方钱的时候付的是整数,多付了0.59 借:财务费用 0.59贷:应付账款——XX公司 0.59

@家伦15758705035 我公司账目上吊了笔应付帐款,但实际已经支付掉了,银行存款账面已经扣掉了,如何调平这笔应付帐款 -
******1191须怀 补记账就可以呀 借:应付账款 贷:银行存款 希望能帮助到你!那银行存款记的对应科目是什么呀?不可能单边科目的,你调整对方科目就可以.

@家伦15758705035 应付账款已与对方结清但贷方仍有余额,金额很小该怎么平帐? -
******1191须怀 在现金和银行账核对一致的情况下,直接转营业外收入就可以,如果现金和银行未调平,就要考虑这个余额的是否产生了影响.

@家伦15758705035 应收应付帐款怎么平 -
******1191须怀 做转账转平.

@家伦15758705035 应付账款死账应该怎么做处理 -
******1191须怀 这样的问题要经过单位各级领导审批,你可以提出申请,编制一表格,说明形成呆死帐的原因,审批后处理

@家伦15758705035 请问高手怎样把其他应付款科目走平?我单位在2年前通过账户转出一笔
******1191须怀 2年前,借:预付账款 贷:银行存款 现在,没有发票 借:其他应付款 贷:预付账款 发票开出后, 借:开发成本 贷:其他应付款

@家伦15758705035 应收账款和应付账款如何平帐?
******1191须怀 对同一个往来单位而言,同时存在“ 和 分别有余额”和“ 有余额”的可能性不大.因为同一单位的某一账目下的帐是不分开记的,只是借 向不同而已. 总的原则, 的应及时开票结算,同一单位同时存在 和贷方余额的,可以进行 处理

@家伦15758705035 怎么做平啊?我的帐上那个应付账款?我的帐上那个应付账款 - 估价入
******1191须怀 做暂估入库时 借 库存商品 贷 应付账款暂估 为什么会出现在借方呢 是因为你冲回时冲多了 咱按借方余额做个暂估就可以了.

@家伦15758705035 关于应付账款我司有一家供应商的货款内账已经支付完了,但外账上还有
******1191须怀 也可以的,不过不要经常这样就行了.只要让对方单位开一张现金收据16141元给你们就可以做平了. 借: 应付账款 16141.00 贷:现金 16141.00

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