成本多结转了怎么调回

@红鬼15978819936 期末多结转成本账务上该如何处理 -
******5482空贺 如果是上一年度已经审计完成后,发现的.就用“以前年度损益调整”调整未分配利润等.在所得税清算时,做相应的应纳税额调整.若是本年度的,就在下月调整主营业务成本等相关科目就可以了.

@红鬼15978819936 上个月多结转了成本,税已申报了,如何调整做账呀? -
******5482空贺 不做调整. 在本月结转成本的时候把上月多结转的冲回就好了,也就是本月结转成本的时候帐务处理上要比实际的少,把上月的冲回.

@红鬼15978819936 上个月的主营业务成本多转了,这个月应该怎么改呢 -
******5482空贺 按差额作冲减结转的主营业务成本并作结转本年利润.

@红鬼15978819936 上年12月份的成本多结了,元月份怎么做凭证 冲回 -
******5482空贺 增加账面存货,贷方以前年度损益调整科目,月末结转以前年度损益余额记入未分配利润

@红鬼15978819936 成本结转错误怎么调整
******5482空贺 如果没结账冲掉错误的重新做正确的,如果已结帐下月再补充差额入账

@红鬼15978819936 月底销售成本多转了怎么冲回做分录 -
******5482空贺 分两种情况处理:第一,如果你还没有就本月结转,可直接按相反方向做分录,把多结转的成本转回. 第二,如果本月已结账,那就等下月成本结转时少结点成本就可以了. 从你的提问好像是第一种情况吧.

@红鬼15978819936 结转商品成本时多记了怎么冲回 -
******5482空贺 直接改账本就可以,如果是上月的,可以用凭证订正.借:主要业务成本 (红字) 贷:库存商品 (红字)

@红鬼15978819936 我前三个月的主营业务成本多结转了,要怎么冲回最方便呀 -
******5482空贺 如果是同一年度的,可以直接将多记的转回,红字或相反分录. 借:库存商品贷:主营业务成本 或 借:主营业务成本 (红字)贷:库存商品 (红字)凭证摘要中写明是转回**月多结转的成本,并注明更正凭证的号码.

@红鬼15978819936 去年成本多结转怎么调整 -
******5482空贺 不重要的前期差错,调整本期相同项目即可, 借:库存商品 贷:主营业务成本

@红鬼15978819936 本年销售成本多结转怎样调整 -
******5482空贺 通过以前年度损益科目调整,应该补交所得税.

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