本年利润月末怎么处理

@佟虹13040604253 怎么结转本年利润
******5366沃和 本年利润:每个月结转一次 就是把期间费用 管理费用 财务费用 销售费用 税金 营业外支出等 转入本年利润的借方 收入转入本年的贷方 借贷相抵就是本年的净利润月末收入 费用 都是平的 结转平了 月末没有余额

@佟虹13040604253 月末结转本年利润
******5366沃和 到12月底,就把本年利润的余额转入利润分配,再提取相关的盈余公积 每月底是损益类余额为零,到年底,本年利润余额也为零

@佟虹13040604253 结账时本年利润账户的余额怎么处理 -
******5366沃和 本年利润年末需要结转到“利润分配-未分配利润”里,“本年利润”科目在新的一年从零开始.

@佟虹13040604253 本年利润会计分录怎么处理呀谢谢 -
******5366沃和 你的问题不是很清晰,你是要分配利润的会计分录呢,还是期末科目的结转到本年利润的会计分录呢 结转的: 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷;主营业务成本 营业外支出 其他业务支出 销售费用 管理费用 财务费用

@佟虹13040604253 月末怎样结转利润帐户 -
******5366沃和 收入 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷:本年利润 费用:借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 财务费用 经营费用 主营业务税金及附加 营业务外支出 完成了,本年利润借贷相抵后就是本月的利润了.记得给分!

@佟虹13040604253 月末本年利润怎么做会计分录 -
******5366沃和 看余额呀!每个月成本和费用结转到本年利润后,余额自然就能算出来.跟其他科目的日常结算一样. 年末才需要分配.平常不需要做特别处理.例如:7月 借:本年利润2052.7 贷:成本、费用等2052.7借:主营业务收入1000 贷:本年利润1000记账后7月的本年利润在借方,余额是1052.7. 8月 借:本年利润4232.86 贷:成本、费用等4232.83借:主营业务收入7207 贷:本年利润7207 8月末本年利润余额=-1052.7+7207-4232.86=1921.44余额在贷方.一记帐余额自然就出来了.

@佟虹13040604253 月末本年利润会计分录处理 -
******5366沃和 月末当期损益结转本年利润 借:有关收入类科目—结转本年利润 贷:本年利润 借:本年利润 贷:有关费用类科目—结转本年利润 年末本年利润结转利润分配 借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润 如亏损做相反分录 理由见分录

@佟虹13040604253 月末结转本年利润该如何做会计分录? -
******5366沃和 一般分两步: 1、收入类科目结转本年利润: 借:收入类科目 贷:本年利润 2、成本费用类科目结转本年利润 借:本年利润 贷:成本费用类科目 年末将“本年利润”转入“利润分配-未分配利润”科目.

@佟虹13040604253 月末结账如何处理本年利润和利润分配 -
******5366沃和 如果是用友软件:年终结转本年利润具体步骤: (1)本月记账凭证录入、审核、记账. (2)期末损益结转. (3)对账、结账. (4)打印会计报表. (5)反结账、恢复月末结账前状态. (6)编制结转本年利润凭证,借:利润分配-未分配利润 60000 贷:本年利润 60000;然后录入、审核. (7)最后,全部把记账凭证重新进行记账,对账、结账.

@佟虹13040604253 请问本年利润月末怎么结转,上个月余额在借方.这个月没有收入,怎么做? -
******5366沃和 本年利润月末不用结转,无论余额是在借方或贷方.年末需要结转,要结转到“利润分配-未分利润”科目,如果亏损,借:利润分配-未分利润 贷:本年利润 如果盈利 借:本年利润 贷:利润分配-未分利润 希望能帮助到您!

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