用友t3完整做账全流程

@靳肩19655607800 用友t3,怎么做下一年的帐 -
******1417窦成 用友T3跨年度账务处理按以下步骤进行: 1、在上一年账套中,将所有凭证都记账、结账; 2、以账套主管身份进入系统管理(需注意是账套主管,不是系统管理员) 3、点击年度账-建立,完成新年度账套建立,如下图: 4、建立新一年账套成功后,重新进入系统管理,进入时需选择新建的年度账套,不再进入老的年度账套,如下图: 5、进入新的年度账套后,点击年度账、年度结转,根据启用的模块进行年度结转即可.如下图: 6、结转成功后,则正常登陆账套,可以开始新一年账务处理了.

@靳肩19655607800 用友t3怎么初期建账 -
******1417窦成 创建账套:1. 双击点开【系统管理】图标,点击【系统】下面的注册,用户名填写系统管理员【admin】,默认密码为空,点击【确定】;2. 然后依次点击【账套】--【建立】,依次按照【账套信息】-【单位信息】-【核算类型】-【基础信息】等信息填写;3. 如同时也需要启用功能模块,可以按照提示点击“是”,然后勾选对应的功能模块.

@靳肩19655607800 用友财务软件的做账流程是怎样的呢?
******1417窦成 你只需根据原始凭证在用友系统制作记账凭证,记账、结账等只要你点击确认都会自动完成.当然,如果跨期间发现错误,还可以进行反结账.

@靳肩19655607800 用友T3年度结账操作程序?
******1417窦成 一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账.此时总账也不能结账. 二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找...

@靳肩19655607800 怎么使用t3用友进行反记账处理?
******1417窦成 t3系统反记账的具体步骤 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可. 2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 . 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出.有需要的可以找我,我有用友财务软件操作手册,点我用户名私我.

@靳肩19655607800 用友t3记账手工凭证怎么记账?
******1417窦成 找到凭证录入功能,要先把每张手工凭证的每笔业务都录入到用友t3系统中,然后找到记账功能,系统就自动记账了

@靳肩19655607800 用友T3每月结账的详细步骤是什么?明细账的原材料应该和哪里对应?怎么做暂估?有没有特别详细的步骤? -
******1417窦成 首先是录入每笔单据的记账凭证,然后审核凭证,然后记账-期间损益结转(期间损益结转会生成一张凭证,注意一下该凭证上的日期应该改成你结账的那个月份的最后一天,再把生成的这张凭证审核,记账)-结账.这个月就结完账了.原材料看你资产负债表里应该是对应存货

@靳肩19655607800 出纳怎么用用友T3做账 -
******1417窦成 T3出纳系统 是做现金和银行流水台账的, 用出纳, 要先建账户,录入期初,然后开账,就可以录入出纳的现金和银行流水台账了.

@靳肩19655607800 用友T3的结账顺序是这样吗:填制凭证 -
******1417窦成 填制凭证,审核凭证,记账,结转,审核,记账,结账.(如果不审核可忽略)

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