用友u8期末处理步骤

@穆山13583748826 用友u8期末如何结转成本到利润?用友u8期末如何结转成本到利润里
******2028姚怖 点系统菜单下的期末 下有"转账定义" 有那么多项目: 期间损益结转(收入,成本,费用----本年利润) 对应结转:(本年利润---利润分配-未分配利润,及结转利润分配明细账) 自定义转账:(像提取盈余公积,计提城建税等) ..... 一般经常用的,就是这三个;你把这些项目定义好了相应的会计分录, 到最后,就只点"转账生成",就会自动结转的. 一定要注意顺序.

@穆山13583748826 用友U8财务软件月末成本怎么结转 -
******2028姚怖 您好,会计学堂晓海老师为您解答 月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理审核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账. 存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就...

@穆山13583748826 用友U8年底结账怎么操作,跟平时结账有什么不同?敬请列出具体步骤,不胜感激. -
******2028姚怖 这个要看你使用了哪些模块,反正在你总账结完帐以后,你把你所有的帐套备份一遍,然后建立新年度帐(这时以帐套主管身份进系统管理进入年度帐选择建立新年度账),建好后,再以帐套主管身份登录新年度日期进系统管理,在年度帐里选择结转上年数据,就OK了,不出意外的话,就一路OK下去!祝你成功 QQ:34150343,注明

@穆山13583748826 请教:用友U8财务软件供应链模块的月末结帐的步骤?谢谢! -
******2028姚怖 财务模块包括以下模块:总账-应收应付-固定资产-工资管理-核算管理,结账步骤从后往前,按模块结账; 总账的结账顺序审核凭证-记账凭证-结转损益类凭证-审核并记账-结帐

@穆山13583748826 用友U8每个模块后面的期末处理(如对账,结账)是该模块做完后就进行,还是所有模块全部做完之后再做呢? -
******2028姚怖 首先,常用模块基本有:总账,固定资产,存货核算.除了总账模块,其他模块之间都是独立的,互相的业务并不影响,所以,什么时候做期末完全没有影响.但是,像固定资产,存货核算这些模块,最后都都要生成凭证到总账系统中,所以,只有总账部份的期末,要在其他模块完成期末处理后再做.

@穆山13583748826 用友U8进行期末结账的时候,在结账的第3步月底工作报告中显示存货系统:本月未结账.请存货系统怎么结账? -
******2028姚怖 存货核算模块 如果你没有用 就反启用掉.不反启用 就先做正常单据记账----月末处理----生成凭证 ----结账

@穆山13583748826 请都,我们单位用的财务软件是用友U8的,期末如何结转呢? -
******2028姚怖 期间损益结转先确定本年利润科目,然后期间损益转账生成,制造业企业31日结转业务凭证,需要先定义,再生成,具体要设置自定义凭证的取数公式.

@穆山13583748826 有谁知道用友U8软件年末数结转下年操作方法,谢谢!
******2028姚怖 2011结账; 帐套主管 登录 系统管理 帐套 2011, 点 年度帐--新增. 注销 帐套主管 登录 系统管理 帐套 2012; 年度帐--结转上年数据 - 总账数据结转、、、、、 完成.

@穆山13583748826 怎样在用友U8中核对余额表与收发存汇总表中的余额,从而使得其两者期初期末的金额相等. -
******2028姚怖 就是和余额表对,看余额表里损益类科目余额全部为0就对了.打开科目余额汇总表,你先检查看看自己手工处理的部分有那些没有统计 然后在检查电脑里面需要人工设计公式的部分是否有公式设计错误,如果以前月份用软件做的资产负债表是...

@穆山13583748826 用“用友U8”处理下面业务,应该怎么做.麻烦把过程写详细些 -
******2028姚怖 至少您必须启用了存货核算(不仅是库存管理),库存管理只记录物料交易,存货核算才进行上述交易的出入成本,即金额,总账的记录线索是金额.于是,存货核算才能操作生成总账凭证.对于U8,一般应在库存管理做月结操作,即确认本月交易结束;然后于存货核算做“月末处理”,以便生动生成入出库成本.再按已具出库成本的单据生成凭证.这里需考虑货到且已出库但票未到的暂估,以及上月暂估出库而本月票到却与暂估有差异的红冲差异摊销...这些是材料会计(非仓管员)最麻烦却相当重要的工作.生成凭证是每月最后一步,而该工作却很简单(如果您期初对交易类型、入账科目对照关系设置得很清晰,且物料交易单据中出库类型也选填很清晰).

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