调账其他应收款怎么调

@丁雍18615841418 总账金额登记错误,该如何调账?2012年9月份总账“其他应收款”
******6069爱兴 1、这属于金额计算累加错误,不用做调整凭证. 2、更正方法: (1)如果登记的帐页不多,可以更换账本重新登记. (2)如果登记的帐页很多,可以在错误的金额处划一条红线,把正确的金额写在划线上方,并加盖个人人名章. 3、按月重新编制正确的会计报表.

@丁雍18615841418 上一年度误将其他应收款记入营业外收入,本年度应如何调整,具体的会计分录如何做?? -
******6069爱兴 1.借:以前年度损益调整 贷:其他应收款 2.借:应交税金-应交所得税 贷:以前年度损益调整 3.借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 4.如果去年所得税未申报,可调整后(调减后)申报,如果以申报,则在明年做调整.

@丁雍18615841418 如果应收账款做到其他应收款 怎么调凭证呢 -
******6069爱兴 直接调整就可以啊.写清调整的是哪月哪号凭证,以备查询 借:应收账款 贷:其他应收款

@丁雍18615841418 资产负债表的其他应收款偏大,调账后但现金不能过大,该怎么调?
******6069爱兴 资产负债表的其他应收款偏大,可以和其他应付款应付账款调,与现金无关.

@丁雍18615841418 其他应收款做到预付账款了要怎么调账
******6069爱兴 借记“其他应收款”,贷记“预支账款”.

@丁雍18615841418 应付账款做进了其他应收款,该如何调整? -
******6069爱兴 应付账款在记账时做错分录,记入了其他应收款,在发现错误时,应该做红字凭证或者做相反的分录冲回.初始记账时:借:原材料贷:其他应收款发现错误时:借:其他应收款贷:原材料更正错误时:借:原材料贷:应付账款

@丁雍18615841418 其他应收款怎么调整为其他应付款,账务如何处理?谢谢 当初做账为:借银行存款 贷其他应收款 -
******6069爱兴 直接做分录调整就可以了借:其他应收款 贷:其他应付款这样调整之后,其他应收款余额为0,其他应付款为贷方余额,也就是...

@丁雍18615841418 将其他应收款科目余额记到其他应付款科目期末余额怎么调账 -
******6069爱兴 做订账分录,借:其他应付款 90000贷:其他应收款 90000 把其他应付款冲销再补记一笔其他应收款. 因为其他应收款和其他应付款通常不用正负调整,还是用反方向的借贷比较合适.

@丁雍18615841418 其他应收款多收了2000要怎么调账? -
******6069爱兴 看当时怎么做的凭证,一般是 借:现金 贷:其他应收款 现在要调的话 借:现金-2000 贷:其他应收款-2000 摘要是:调整那年几号凭证,做好说明,不能无缘无故就调账.

@丁雍18615841418 请问如何调账,去年有一笔款项应计入其他应收款?去年有一笔款项应计
******6069爱兴 年有一笔款项应计入其他应收款,误计入费用,请问如何调账,调账后去年本年利润科目仍为亏损如何做分录: 1调账 借:其他应收款 贷:以前年度损益调整 应交税费---应交所得税 2结转 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 你的分录基本正确.这里不要使用红字分录.不要受人误导.

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