金蝶应收应付处理过程

@戴娟18925862457 金蝶专业版应收应付问题 -
******840缑浩 在金蝶专业版应收应付模块,一定要核销源单,做到有单可查、有据可依.如果不想做预付预收,也可以做其他付款收款.例如你的问题,可以把大雨发票的金额,做一张其他应付款单,付款时选择两张单据付款就可以了.

@戴娟18925862457 金蝶EAS供应链里应收应付以库存,总账的结账顺序? -
******840缑浩 先库存,应收应付,最后结总账

@戴娟18925862457 金蝶k3凭证处理
******840缑浩 首先,应收应付系统里面的凭证时可以删除的,在应收应付凭证管理里面;其次,两张收款单,按道理是都可以生成凭证的,肯定是哪里操作不正确的原因,汇总或者按单没有选中吧,具体操作不是说几句话就能解决的,需要再交流.

@戴娟18925862457 金蝶k3供应链产生的应收应付如何关联? -
******840缑浩 财务会计—应收款管理—收款—收款单新增:选相应的购货单位,源单类型(销售出库),进入选单号查找相应的销售发票,保存即可. 审核时提示无权审核可能是后台权责的设置,制单人和审核人不能为同一人,建议用另外一个账号登陆审核.

@戴娟18925862457 金蝶K3 销售人员出差个人预借款1000,后来实际报销800元,请问在应收应付模块怎么处理?
******840缑浩 借时做:借:其他应收款1000 贷:现金1000 报销时做:借:销售费用800 现金200 贷 :其他应收款1000

@戴娟18925862457 金蝶K3设置了应收应付科目受控,怎样输入一笔报销抵扣其他应收款之后付现的业务 -
******840缑浩 在应收款管理模块 录入 其他应收单 381 元. 录入 付款单 126 元.在应付款管理模块 录入 其他应付单 507 元.在结算 里作 应收冲应付,然后再做付款结算.最后生成凭证就行了.其实一般情况下都不建议把其他应收款和其他应付款 科目纳入应收应付款模块进行管理.因为我觉得使用应收应付模块进行管理过程比较复杂,适合于管理单位之间的经常性的往来情况,而其他应收应付款科目主要用于内部借款,或者与其他单位或个人发生的偶发性的业务,一般要么极少发生业务,要么金额很小.对这样的科目采用应收应付款管理模块进行严格的管理操作复杂,没有多大的意义.

@戴娟18925862457 金蝶KIS9.0专业版怎么做初始应收应付?
******840缑浩 你输入的是期初数据,源单是发生的业务

@戴娟18925862457 金蝶erp 里应收冲销应付怎么做 -
******840缑浩 在应收模块下,有个转账业务-应收冲应付,选择需要冲销的业务单据并填写冲销金额即可.

@戴娟18925862457 ERP环境下应收款之核销处理是怎样的?
******840缑浩 本文以金蝶KIS专业版ERP系统为例,分析在其账务处理系统、应收应付系统核销应收款的两种不同处理方法,通过实例阐明两种方案的环境设置及业务处理的关键,为财...

@戴娟18925862457 金蝶K3的应收/应付系统的其他应收单和其他应付单怎么应用?
******840缑浩 不是从其他模块(如供应链模块)生成的应收应付单据,就用其他应收单或其他应付单.一般与会计科目的非主营业务收入(支出)类损益科目相对应.

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