金蝶怎么结账到下一期

@贺春13461239997 金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程是什么样的?
******3428五烁 首先,年结和月结本质上是一样的.月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转...

@贺春13461239997 金蝶我想年底把全部都做好再结账,问题是现在我不结账只过账跟结转损益,金蝶还显示我在本月.怎么跳到下个月去 -
******3428五烁 看你的金蝶的什么版,一般选择结账就会到下一个会计期间.比如你现在是在1月会计期间,你做好1-12月的凭证然后选结账,它就到2月继续过账结账,到12月哪一年的账就做好了.到年结时低版的是生成一个比如是2014年的文件,专业版哪些可以像月结一样继续做.

@贺春13461239997 金蝶标准版如何年结转到下一年度?金蝶标准版如何年结转到下一年度?
******3428五烁 比平时多做一张利润分配的凭证,其他操作与其他会计期间一样.12月结账以后,帐套文件会被拆分,10年的帐套存放在一个xx.A10的文件里面(把你的文件后缀名显示出来).软件打开的帐套是11年的帐套,初始数据都是你上个年度的年末数据

@贺春13461239997 金蝶KIs迷你版年终如何结转? -
******3428五烁 1、进入金蝶KIs迷你版的主界面,选择打开账务处理这一项. 2、会来到一个新的页面,需要点击结转损益图标. 3、在这里选择相关方案,没问题的话就可以下一步了. 4、下一步完善信息以后,点击完成这个按钮即可实现年终结转.

@贺春13461239997 金蝶会计电算化中的期末余额怎么结转到下一?金蝶会计电算化中的期末
******3428五烁 期末结账就好啦

@贺春13461239997 我用的是金蝶KIS专业版,有4个月未结账,现在想结账,具体怎么结? -
******3428五烁 1,确认你的软件是否正版,试用版只能结账2次2,先结账第一个月,把相关费用结转之后过账,结转损益,过账---期末结账.3,以后几个月的也是这样操作!

@贺春13461239997 金蝶财务软件怎样转下一年 -
******3428五烁 年结操作上与日常结帐没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结帐.用户在执行年末结帐时,系统会对本年利润科目是否有余额进行检查,如未结平系统会给予提示.用户可以选择放弃年末结帐,待结平本年利润后,再执行年末结帐.年结时,强制用户做系统备份.系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关帐务数据的余额及发生额结入到下一年.年结结转到下一年度之后是无法反结帐的,因此在进行年结时要特别慎重.进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有帐套备份中留有这些数据资料.必须要仔细保存好这些备份数据,以备查帐时能恢复出来记帐凭证及业务资料进行查询等处理.结帐完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到结帐处理窗口

@贺春13461239997 在工资管理中完成了当前期间的工资录入,怎样结账到下一期? -
******3428五烁 请按下列步骤操作:1、以具有业务操作权限帐户登陆金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;2、依次单击【人力资源】→【工资管理】→【工资业务】,双击【期末结账】,打开【期末结账】对话框;3、单击选择【本期】、【结账】;4、单击【开始】按钮,完成之后就结账到下一期了.

@贺春13461239997 金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法? -
******3428五烁 金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账.要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账.反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账.对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

@贺春13461239997 金蝶KIS专业版帐套,年底结账,怎么结转到下一年度 -
******3428五烁 楼主,你好!金蝶KIS标准版年末结转指定科目的余额,可以通过两种方式来实现:手动新增结转凭证.设置自动转账凭证的模板,设定执行期间为12期.当然,从楼主描述来看,现在这个问题已经发生了,我们该如何来补救.楼主还是手动做凭证来调整吧,凭证摘要写清楚即可.以上希望能帮助到你

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