金蝶软件跨月反结账

@伯昏13096603423 在金蝶财务软件里如何反结账呢
******6433符习 用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后审核的身份登陆反审核,反审核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可

@伯昏13096603423 金碟财务软件账务己做至7月份,怎样反结账到1月份 -
******6433符习 金蝶迷你标准版 manager(系统管理员)打开金蝶主页面,按Ctrl+F12进行反结帐,按Ctrl+F11进行反过帐.Ctrl+F10(或者F9)出纳反扎帐 专业版以上 点开结转功能中就有反结账.

@伯昏13096603423 金蝶软件要反结账五月份的账,怎么弄?现在是七月份已近结账.. -
******6433符习 把七月,六月、五月按这个顺序依次反结账

@伯昏13096603423 金蝶在线会计如何反结账 -
******6433符习 【财务行家2团】问题 1. 因为发现上期的凭证出现错误,需要修改凭证.但是审核结账后的凭证似乎改不了,需要怎么做才能改呢?2.分析要修改已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反审核3.处理(1)反结账操作方法:打开软件后,...

@伯昏13096603423 金蝶反结账的问题? -
******6433符习 1、可以反结账回去,【ctrl+12】2、反结回去之后5-8月的凭证不会消失.3、如果你用的是迷你版,要把4-8月结转损益凭证删除,在重新生成;要是用的是标准版或者其他,也要同时产出固定资产折旧,在重新生成. 如果有什么疑问可以再追问我!

@伯昏13096603423 关于金蝶反结账 -
******6433符习 影响的就是你修改的那张凭证数字,资产负债表和利润表可能也会相应受到影响!凭证号可以修改

@伯昏13096603423 我用的是金蝶迷你版,现在7月份已经结账了,但是发现6月份有凭证出错,我怎么把6月份的反结账,还不影响7月份 -
******6433符习 反结账CTRL+F12 然后ctrl+f11反过账再修改凭证 但是你在上月修改了凭证在结账的时候 数据一定是要变化的啊,科目余额是要变化的 要是报表已经上报就不要改了 吧 做红冲更正吧~要不除非手动改报表~~

@伯昏13096603423 金蝶软件结账两个月如何反账? -
******6433符习 按“Ctrl+F12"反结账,再按“Ctrl+F11"反过账,以此类推可以修改十月份的账.

@伯昏13096603423 金蝶kis标准版中,本月份如何对上月已结账的账进行反结账?请详细一点,谢谢!!!用友通中会计期间是可以 -
******6433符习 反结账Ctrl+F12,本月份没结账就直接反结帐1次,本月份已结账就反结账2次到上月,反结账后再反过账(ctrl+f11),以审核人员的身份进入,编辑里有成批销章,然后再以记账人员的身份进入修改凭证即可.

@伯昏13096603423 金蝶软件反结帐是怎么操作的
******6433符习 首先搞清楚你是金蝶什麽版本的软件! CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12. 如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样.如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数中还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉.

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