金蝶eas期末结账流程

@尹建13514031322 你好!金蝶软件期末处理怎么弄啊?结转到下一个月的程序!是会计进行出纳扎帐还是出纳进行出纳扎帐 谢谢
******2612鬱官 出纳扎帐应是由出纳自己进行的,会计做凭证、审核、过帐后,确认全部做好后,进行期末处理按期末结帐,就可以结转到下一个月了.

@尹建13514031322 金蝶财务软件的操作流程 -
******2612鬱官 有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账. 没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账.金蝶财务软件是集供应链管...

@尹建13514031322 金蝶财务软件期末结账应注意事项! -
******2612鬱官 首先 确定你的本年所有账务已经结束,其次所有账务已经完全正确· 本年的结转损益凭证已做了· 就可以结了 如果错了· 可以返回修改· KIS 标准版 迷你版·直接打开你的年度账套修改· 专业版· K3 直接反结账就可以 ·

@尹建13514031322 想请问一下,在金蝶财务软件上,做完一个月的帐后,怎样扎帐?求具体步骤. -
******2612鬱官 具体步骤如下:首先是凭证审核,然后是凭证过账,最后是期末结账.

@尹建13514031322 金蝶商贸标准版软件月末结账.是怎样的一个流程?麻烦知道的朋友帮忙指教一下,是应该先结转损益,还是先 -
******2612鬱官 有外币的话先期末调汇,没有的话,先凭证审核,再凭证过账,再结转损益,再把结转损益产生出来的凭证审核,再把这张凭证过账,再期末结账就行了

@尹建13514031322 你好,请问你金蝶怎么结账啊 还有怎么检查账做错没有呢 -
******2612鬱官 在账务处理界面嘛.先过账凭证(检查借贷是否相等)----结转损益---过账---期末结账.

@尹建13514031322 金蝶软件如何结转下年 -
******2612鬱官 财务软件结转下一年帐套一般是指单机版的软件.结转方法:点击期末结帐,结帐后,软件分两个帐套.如图:

@尹建13514031322 请问金蝶软件供应链如何结账? -
******2612鬱官 在存货核算里面→期末处理→结账 在结账之前建议你先点击“关账”,关账里面有个功能叫对账,必须将供应链的账和总账对账到一致才能结账哈.必须要一致哦,不然供应链结账就是错误的数据,下期期初肯定也是错的

@尹建13514031322 金蝶EAS如何反结账 -
******2612鬱官 在“财务会计”-“存货核算”中有反结账

@尹建13514031322 请教金蝶软件年末如何结账 -
******2612鬱官 结账本身很简单,直接点结账就可以自动结账. 如果是财务软件,过程是先录完凭证,过账,然后再做自动结转,期末调汇、这两个又会生成凭证,过账,之后在结转损益,过账,当期所有事情做完就可以结转了. 如果是ERP系统,不仅财务,还涉及成本核算,整个过程就变得更复杂.

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