金蝶k3完整的结账流程

@计闸19190488753 金蝶 年底结账的流程 -
******4319隆芸 “过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账”,基本是正确的. 一.检查记账凭证,是否有完整的清算所得税的会计分录.内容为:借:本年利润贷:所得税费用借:所得税费用贷:应缴税费-应交所得税二.编制本年利润的分录,是否过账. 借:本年利润 (税后利润)贷:利润分配 (税后利润)三.做一平衡公式;转出本年所得税费用数额+转出未分配利润数额=本年利润贷方发生额如果不平衡,差额与2012年1月1日本年利润余额是否相等?(到这一步,一般就清楚了.请参考,请追问.)

@计闸19190488753 金蝶结账程序 -
******4319隆芸 审核--过账--结账--结转--审核--过账--结账

@计闸19190488753 金蝶K3软件出纳板块操作流程 -
******4319隆芸 主要功能 1、初始数据整理 系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能,支持未达账的录入,并对余额调节表进行初始平衡检查,帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化. 2、多种日记账处理模式 系统提供从总账引入...

@计闸19190488753 金蝶K3版如何结转损益? -
******4319隆芸 点凭证过账,再点结转损益,再点凭证过账,(因为结转损益的哪张凭证也要过账,)再点期末结账就可以了.

@计闸19190488753 金蝶K3如何进行对账 -
******4319隆芸 业务系统存货核算,最下面有个结账,在结账界面有个对账!

@计闸19190488753 金蝶K3中,凭证审核完后是什么步骤?过账还是结转损益? -
******4319隆芸 先过账,再结转损益,再过账(结转损益的凭证),最后结账.

@计闸19190488753 金蝶上怎么结账 -
******4319隆芸 总账-》财务会计-》期末处理-》结账

@计闸19190488753 金蝶K3结账顺序弄反了 -
******4319隆芸 金蝶提示损益类科目余额为零? 原因有两个:1.当月的凭证没有过账;2.没有结账到下个月,如:总账在7月,你结转8月的损益,肯定是无法结转的.看下面的账务处理期间.记住:结转损益是只能结转当月的,不能跨月结转的. 至于财务流程:固定资产计提完折旧,没有其他业务是可以结账的,在总账的前面,当然你说的流程也没错.

@计闸19190488753 金蝶k3本年利润怎么结
******4319隆芸 在所有的凭证都录完登帐之后,手工录入一张凭证将本年利润结转到未分配,而不是像一般损益类由软件通过“结转损益”自动结转.

@计闸19190488753 金蝶k3中没有固定资产怎么结账 -
******4319隆芸 新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以. 希望能帮助到你! 固定资产模块---期末处理---计提折旧就可以

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