金蝶k3怎么结转折旧费用

@元穆19111309690 金碟K/3软件固定资产模块怎么处理调整以前年度多提折旧费,分录“借:累计折旧 - 某项资产 贷:利润分配”! -
******6272山冰 你可以在计提折旧时,修改卡片上的累计折旧额,然后一起生成凭证.

@元穆19111309690 金蝶k3固定资产计提折旧?
******6272山冰 卡片新增当期不折旧,下一期才可以计提折旧.假设你要计提折旧的话应该将入账日期调整

@元穆19111309690 请告诉我金蝶k3软件月末怎样结转谢了 -
******6272山冰 凭证录入---审核(或还需复核)----过账----结转损益-----期末结账,这是金蝶k3总账这块流程,凭证过账后点结转损益,系统会自动进行结转

@元穆19111309690 金蝶K3版如何结转损益? -
******6272山冰 点凭证过账,再点结转损益,再点凭证过账,(因为结转损益的哪张凭证也要过账,)再点期末结账就可以了.

@元穆19111309690 怎样使用金蝶K3过账? -
******6272山冰 初始数据录入---凭证录入--凭证审核--计提工资--计提固定资产折旧---损益结转---凭证审核---登录总账,明细账--再次审核--确认过帐凭证部分---帐务处理模块计提部分---工资模块、固定资产损益部分---帐务处理模块其他-----各模块都有

@元穆19111309690 金蝶K3怎么查询折旧?金蝶K3怎么查询折旧?
******6272山冰 那贵公司应该是用固定资产模块的了,怀疑是8月份新增固定资产时候出现问题. 一般新增固定资产流程: 先在科目中增加完明细科目,就可以直接选了,包括累计折旧的科目和折旧费计入的明细科目,之后在固定资产模块新增卡片,保存后就可以直接生成凭证了,再适应的修改一下分录,保存就可以了.

@元穆19111309690 金蝶K3软件怎样把在产品余额结转到产品成本里面 -
******6272山冰 楼主,你好!可以通过在总账系统中做凭证,直接把生产成本的余额结转到产成品中.会计分录如下:借:库存商品 10000(例如) 贷:生产成本 10000 以上希望能帮助到你.如果没有回答到位,请补充

@元穆19111309690 金蝶K3版如何结转损益?金蝶K3版如何结转损益?
******6272山冰 首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作.注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目.

@元穆19111309690 金蝶K3固定资产部份出售后,累计折旧怎么算. -
******6272山冰 购进日期是09年3月 固定资产原值是8459.83 累计折旧额是2009.25 折旧年限是5年8459.83-(8459.86*5%(残值))=8036.84元8036.84元/5年=1607.37元(年折旧额)1607.37元/12月=133.95元(月折旧额) 已提折旧2009.25元/133.95元=15个月09年3月份购入,应从4月份计提折旧,到12月 份,应提折旧9个月,你公司多提了6个月的折 旧,要在所得税汇算清缴时调整应纳税额:6个月*133.95元=803.7元.

@元穆19111309690 金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊 -
******6272山冰 金蝶K3反结账:期末结账---反结账--开始. 2.反过账 凭证查询---右键--反过账 3.反审核 凭证查询--编辑--审核(对已审核的具有反审核功能)

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