金蝶k3月末结账流程

@祝录15145001923 有使用金蝶K3nbsp;10.1软件电脑做帐的吗?每月应如何结帐,具体应怎样操作? -
******2097阳会 1、首先检查单据凭证的准确性,是否有无单价、未审核、未处理的业务.确认后所有凭证审核、过帐,然后在总帐结转损益,结转完把结转损益的凭证也审核过帐..2、你公司有物流模块,结帐前要核对总帐与物流模块,在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中,选“对帐”,看是否有差异(根据物流模块单据生成的凭证,如果手工改动金额了,可能会导致不一致).另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作.3、然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中.4、最后结总帐,在哪操作就不用说了吧.祝你顺利!呵呵!

@祝录15145001923 金蝶商贸标准版软件月末结账.是怎样的一个流程?麻烦知道的朋友帮忙指教一下,是应该先结转损益,还是先 -
******2097阳会 有外币的话先期末调汇,没有的话,先凭证审核,再凭证过账,再结转损益,再把结转损益产生出来的凭证审核,再把这张凭证过账,再期末结账就行了

@祝录15145001923 运用k3系统进行月底结账,可否将结转损益、审核和过帐结转损益的凭证等步骤说的详尽一些?
******2097阳会 先审核凭证,然后出纳复核,过帐,最后结转损益,再审核和过帐结转损益的凭证.最后点结帐的期末结帐.如果上了物流系统和应收应付系统,固定资产管理模块的,还要先分别对相应的模块进行月底结帐,最后再在总帐进行月底结帐

@祝录15145001923 想要金蝶K3财务软件在不输入单价的情况下可以进行期末结帐,要怎样设置?
******2097阳会 呵呵,我也遇到这个问题,化石先生的要求是对了.比如钢材检尺入库称重出库的情况,我单价入库100吨,出库时为105吨,系统是不允许出库的,所以要做其它入库单数量为5吨,单价为0,否则库存成本不对了.K3在制造业中应用较广泛,但是...

@祝录15145001923 金蝶财务软件月底流程? -
******2097阳会 你好,金蝶软件财务的整体流程大概是这样的: 一、录入凭证 二、审核凭证 三、过账 四、结转损益→生成凭证←审核(生成的损益类凭证)←过账(损益类凭证) 五、结账 只有第一步是日常需要操作的 二——四步都是月底的操作. 希望对你有帮助.

@祝录15145001923 金蝶KIS标准版月末怎样凭证结账?可以具体的吗?谢谢! -
******2097阳会 在账务处理界面;1过账2结转损益3过账 然后到固定资产管理界面 计提折旧 然后到出纳管理界面4出纳轧帐 在回到财务处理界面5点击期末结账 如果你设置了过账前必须审核的 那么在过账前必须审核 可登陆金蝶官网 在产品论坛里找需要的资料学习一下.

@祝录15145001923 金蝶软件月末如何结转?
******2097阳会 1、将所有凭证过账 2、有外币的作期末结汇 3、结转损益 4、将结转损益凭证过账 5、按期末结账

@祝录15145001923 金蝶K3结账顺序弄反了 -
******2097阳会 金蝶提示损益类科目余额为零? 原因有两个:1.当月的凭证没有过账;2.没有结账到下个月,如:总账在7月,你结转8月的损益,肯定是无法结转的.看下面的账务处理期间.记住:结转损益是只能结转当月的,不能跨月结转的. 至于财务流程:固定资产计提完折旧,没有其他业务是可以结账的,在总账的前面,当然你说的流程也没错.

为传递更多信息,若有事情请联系
数码大全网