预付账款怎么调到应付账款

@伯古18362144864 预付账款是付数怎么调整 -
******4107焦狠 首先,往来款的六个账户(预付账款、应收账款、其他应收款、预收账款、应付账款、其他应付款)都是双重性质账户,即账户的余额在哪边就是什么性质.像你说的“预付账款”应该是资产类,但-7万,余额就在贷方,这样就成为你的债务(...

@伯古18362144864 预付账款贷方有142600元可以调整到应付账款吗? -
******4107焦狠 预付账款按道理是可以转到应付账款的,但是你那个没有明细.划到应付账款也是一直挂账的.你当时付款的时候也是计入到的预收预付收到货物或者是销售商品的话两者的余额应该是零才对啊 怎么能有余额呢 有余额说明两者有差异

@伯古18362144864 预付账款的账户年初能不能直接转为应付账款 -
******4107焦狠 一般是在年末的时候进行重分类的.所以,你应该在去年年度的时候进行重分类.而不应该在是期初的时候进行重分类的.

@伯古18362144864 请问预付账款的贷方出现20000元能转入应付账款吗 -
******4107焦狠 当然可以,预付账款并入应付账款.只要编制资产负债表时,注意分开就好了.把两个科目对应公司的科目余额表打印出来作为附件

@伯古18362144864 预付帐款转成应付帐款,摘要该写什么 -
******4107焦狠 1、调整账户 2、将原预付款项转“应付账款”

@伯古18362144864 预付账款和应付账款调账 -
******4107焦狠 借:应付账款 50 贷:预付账款 50 把应付账款账户调平

@伯古18362144864 我有一笔预付账款做到了其它应付款里了,应该怎么调回来呢? -
******4107焦狠 用红字冲销法,先用红字编制一张与原错误凭证一样的凭证,再用蓝字编制一张正确的即可.

@伯古18362144864 我想把预付帐款借方余额转到应付帐款什么做分录 -
******4107焦狠 借:应付账款贷:预付账款预付是你的资产,你把它转到了应付,应付是你的负债,这个时候,你的负债就减少了,资产也减少了.

@伯古18362144864 预收账款和其他应付款怎样调?预收账款和其他应付款怎样调整
******4107焦狠 1、如果编制资产负债表的话,“预收账款”科目借方余额,应填入“应收账款”项目内. 2、如果帐务处理的话: (1)先暂时挂帐,然后,查找原因.如果属于记账错误,可以冲销、调整相关的会计科目.如果属于多退预收款项,要向对方收回,并作帐务处理. (2)对于确实无法收回的预收账款 借:营业外支出 贷:预收账款 3、还可以暂时挂帐,不作调整.只要以后收回钱回来就行. 收款时 借:银行存款 贷:预收账款 如果你一定看不习惯可以调到应收账款中去 借:应收账款 贷:预收账款 4、借:预收账款贷:主营业务收入贷:应交税金-应交增值税(销项税额)然后计算缴纳附加税费.还有,你应当需要找到登记预收账款的那些记帐凭证.

@伯古18362144864 预付帐款科目进入应付帐款科目中 -
******4107焦狠 首先是预付账款科目没有取消 其次,你的题目合适做在其他应收款,你一定要做在其他应付款也可以,结果是一样的,其他应付款的-1就相当于其他应收款的借方余额1万.

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