预付账款怎么转成应付

@巴冒18794595991 预付帐款科目进入应付帐款科目中 -
******4607牧怀 首先是预付账款科目没有取消 其次,你的题目合适做在其他应收款,你一定要做在其他应付款也可以,结果是一样的,其他应付款的-1就相当于其他应收款的借方余额1万.

@巴冒18794595991 预付款什么情况下要做成应付款 -
******4607牧怀 我建议统一在应付帐款里作反应,先到票后付款的在应付帐款里反应,先付款后到票的是在预付帐款里做,有时候一个户这两种情况都有,所就不好反应来往余额了,两个科目余额要加在一起才能反应正确的来往余额.所一建议在一处科目里反应

@巴冒18794595991 预付账款账户该如何会计处理?
******4607牧怀 如果企业单独设置“预付账款”账户,发生的预付账款登记在该账户的借方,与对方结算款项时将预付账款转入到应付账款的借方.预付账款账户的期末借方余额反映的是已经预付尚未进行结算的款项.该账户应按预付账款的对方单位设置明细账进行明细核算.如: 预付账款——某单位

@巴冒18794595991 请问预付账款的贷方出现20000元能转入应付账款吗 -
******4607牧怀 当然可以,预付账款并入应付账款.只要编制资产负债表时,注意分开就好了.把两个科目对应公司的科目余额表打印出来作为附件

@巴冒18794595991 同一家客户预付应付账款都有余额,可以直接把预付账款余额调到应付账款上吗 -
******4607牧怀 按照会计准则,如果是同一公司的同一业务是可以直接抵消的,但是如果预付是买原材料,而应付又是买其他东西,那按原则是不允许的.不过实际中为了报表数字好看,也有会计这样做

@巴冒18794595991 预付账款余额在贷方,会不会有什么影响?如果有影响怎么处理?可以把预付账款贷方余额转做到应付账款吗? -
******4607牧怀 预付是资产借方反应资产,贷方反应应付 所以直接转到应付

@巴冒18794595991 公司业务不多,以前记有预付账款,现在想只用应付账款,月底的报表上要怎么调. -
******4607牧怀 那你就直接将预付帐款的余额全部转到应付帐款里就行了.以前你做预付帐款时的科目肯定是:借:预付帐款 贷:银行存款 那么你现在将预付帐款余额转到应付帐款就可以了 借:应付帐款 贷:预付帐款

@巴冒18794595991 预付账款什么情况下变为应付账款 -
******4607牧怀 预付账款余额在贷方的时候.

@巴冒18794595991 预收账款和预付账款如何转到应收账款应付账款? -
******4607牧怀 应收和预付是资产类,应付和预收是负债类.企业会计制度规定,对于预收或预付较少的业务,也可以放在“应付账款”科目的借方和“应收账款”科目的贷方核算.如何调?借:应付账款 贷:预付账款借:预收账款 贷:应收账款是年底一起调还是每个月调几笔?如果为了避免税务过于敏感,建议每个月调几笔,年底还要留下点“看家”.

@巴冒18794595991 预付帐款转成应付帐款,摘要该写什么 -
******4607牧怀 1、调整账户 2、将原预付款项转“应付账款”

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