预付账款购买固定资产分录

@印罡13625359180 我司上月购买固定资产一台,先以银行预付一部份款,这月已全部预付完后开了张增值税发票,请教下怎么做分录?
******892逯治 1.第一次预付时 借:预付账款 A 贷:银行存款 A 2.本月付清余款 借:预付账款 B 贷:银行存款 B 借:固定资产 C 应交税费-应交增值税(进项税额) C*17% 贷:预付账款 A+B

@印罡13625359180 购入固定资产无发票但已经付款,账务处理怎么做 -
******892逯治 1、固定资产这个月能到的话,就等到资产到了连同发票再做账;2、固定资产不能这个月到,要以后才能到的,你这个月就凭发票做入账.(1)分录:借:预付账款 贷:银行存款 (2)固定资产到了,分录: 借:固定资产 应交税费-进项税 贷:预付账款

@印罡13625359180 固定资产预付款计入什么科目 -
******892逯治 可以在“预付货款科目”挂账,带固定资产入库时,进行调整.

@印罡13625359180 您好!固定资产购入有预付账款和余款,请问余款付清后,该如何记账? -
******892逯治 固定资产购入有预付账款和余款,不影响固定资产的确认.预付时: 借:预付账款——**公司 贷:银行存款(库存现金等科目)该项固定资产达到可以用状态: 借:固定资产应交税费---应交增值税--进项税额 (根据实际选用该科目) 贷:预付账款——**公司请问余款付清后,该结清往来账户. 借:预付账款——**公司 贷:银行存款(或库存现金)---------------------------------------- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知

@印罡13625359180 用银行存款预付建造固定资产的工程价款60000分录怎么做 -
******892逯治 借:在建工程 60000 贷:银行存款 60000 建造固定资产的时候,消耗的材料人工在固定资产建成交工之前,都要用 在建工程 这个科目归集费用,交工的时候在从 在建工程 转出.当 在建工程 完工的时候,做下面这个分录:借:固定资产 60000(这个数字就是归集的固定资产的成本费用人工等等) 贷:在建工程 60000

@印罡13625359180 购入固定资产先预付部份订金,后一次付清怎么做会计分录? -
******892逯治 预付订金:借:预付账款贷:银行存款固定资产验收,付清余款:借:固定资产(没考虑税金)贷:预付账款银行存款

@印罡13625359180 预付账款转固定资产,后期来发票,如何做分录 -
******892逯治 1月转入固定资产进为231.8万元,实际来票240万元,转来发票时,补计固定资产原值借:固定资产 8.2万 贷:应付账款 8.2万以前计提的折旧不用管,以后月份按新原值计提.

@印罡13625359180 预付账款的会计分录
******892逯治 1、支付15万预付款时: 借:预付帐款 15 贷:银行存款 15 2、工程完工结算,并付款30万时: 借:在建工程 50 贷:预付帐款 15 应付帐款 5 银行存款 30 3、工程达到可使用状态,确认固定资产 借:固定资产 50 贷:在建工程 50 4、一年后质量合格,返还质保金5万 借:应付帐款 5 贷:银行存款 5 这样做,可全部反映经济业务的内容.祝你进步 !

@印罡13625359180 用加工收入去付购买固定资产的预付款要记入哪个科目 -
******892逯治 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金 借;固定资产 贷:应收账款

@印罡13625359180 购固定资产会计分录 -
******892逯治 没收到发票,你现在可以将所有已经支付的款项做预付账款7月1日借 预付账款 30000贷 银行存款 300007月15日借 预付账款 55000贷 银行存款 55000等收到发票,做借 固定资产 102600(如果涉及进项税...

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