预收账款年底如何平账

@尤秒18243226908 预收账款借方赤字了,我想给冲平怎么做分录 -
******5165濮永 1、分录如下:借:预收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 2、以前年度损益调整,不影响利润表.

@尤秒18243226908 关于以前年度的预收账款的处理 -
******5165濮永 转入营业收入或退回付款单位.

@尤秒18243226908 请问预收账款明细账上有点余额我想把他转平可会计分录怎么做谢谢
******5165濮永 如果确实没有业务了,或者对方也不要这个钱了:借:预收账款 贷:营业外收入

@尤秒18243226908 预收帐款的会计处理怎么做? -
******5165濮永 不可以只走这一个分录的. 1、首先在上月收订金时应走分录为: 借:银行存款 10000贷:预收账款 10000 2、在本月收到剩余款项时应走分录为: 借:银行存款 107000预收账款 10000贷:主营业务收入 100000应交税金-应交增值税-销项税 17000 3、如果出库了还应走分录为: 借:主营业务成本贷:库存商品

@尤秒18243226908 预收账款对方不需要开票了,这笔预收怎么冲平? -
******5165濮永 如果是规矩的做法,不要发票,仍然要做收入,申报纳税. 楼上说的开个现金收据,走退回是个不错的办法,要能补充个协议就最好了

@尤秒18243226908 内帐中预收账款调平怎样做会计分录 -
******5165濮永 借:预收贷:收入

@尤秒18243226908 建筑业预收工程款在年末如何处理 要预估收入和成本吗 请高人指点 怎么做会计分录 -
******5165濮永 一般不用预估收入和成本.借:银行存款 贷:预收账款

@尤秒18243226908 如何把账做平? -
******5165濮永 先不开票,下个月再开,本月纳税申报时就零申报.帐务: 借 银行存款 贷 预收账款

@尤秒18243226908 预收账款应该怎么做账? -
******5165濮永 收定金时:借:银行存款(或库存现金) 贷:预收帐款 发货时:借:预收帐款 现金(余款) 贷:主营业务收入 应交税金---应交增值税(销项税额)为一般纳税人时 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品

@尤秒18243226908 预付账款借方余额如何冲平 -
******5165濮永 会计理论上,当预付账款科目余额在贷方时,可直接做分录: 借:预付账款 贷:应付账款 在实际工作中,对应收应付,预收预付这种科目,我们称为往来科目往来科目一般可以不考虑一级科目名称,直接按往来单位设置明细账月末根据其余额...

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