预收账款调整到应付账款

@燕标19498768584 为什么预收款项业务不多的单位,也可以将预收账款直接记入"应付账款"账户的贷方. -
******2005江谦 因为业务不多 直接简化操作这个和 今年出台小企业准则一样道理简化操作

@燕标19498768584 根据企业会计准则的相关规定,不单独设置“预收账款”科目的企业,可以将预收的货款直接计入“应付账款”科目,正确吗,为什么 -
******2005江谦 错 应该是应收账款! 根据企业会计准则的相关规定,不单独设置“预收账款”科目的企业,可以将预收的货款直接计入“应收账款”科目

@燕标19498768584 请教高手 预收账款不多的企业,可不设置“预收账款”账户,将预收的货款直接记入“应付账款”科目的贷方 -
******2005江谦 预收账款不多的企业,可不设置“预收账款”账户,将预收的货款直接记入“应付账款”科目的贷方——错.应该是:预收账款不多的企业,可不设置“预收账款”账户,将预收的货款直接记入“应收账款”科目的贷方 这个业务,其本质是销售...

@燕标19498768584 会计问题:预收帐款借方余额结转到其他应付款借方分录怎么写?
******2005江谦 借:其他应付款 贷:预收账款 中小企业已不设预收账款科目.做账时凭证要附充足的调账依据,不然稽查部门是很容易查的.

@燕标19498768584 去年预收账款科目做错了.怎么修改.. -
******2005江谦 1、想请问一下,你最好在这个月做红字冲减, 再做一笔正确的.2、如果你的财务软件可以反销账的话,你可以回到你记错那个月后,把错误的删掉,然后再做一笔正确的后,然后到12月份的报表,你带到国税局去相关部门,变更一下报表就可以了.

@燕标19498768584 我公司用的财务系统,出纳做凭证时,有些不能把预收账款挂应收账款,预付账款挂应付账款
******2005江谦 你好!本来应收与预收,应付与预付是可以互用的,月底是不需要调整的.如果非要调整,前者分录更合理,因为红字意味冲销,说不过去.

@燕标19498768584 预收账款和预付账款如何转到应收账款应付账款? -
******2005江谦 应收和预付是资产类,应付和预收是负债类.企业会计制度规定,对于预收或预付较少的业务,也可以放在“应付账款”科目的借方和“应收账款”科目的贷方核算.如何调?借:应付账款 贷:预付账款借:预收账款 贷:应收账款是年底一起调还是每个月调几笔?如果为了避免税务过于敏感,建议每个月调几笔,年底还要留下点“看家”.

@燕标19498768584 预收账款贷方余额怎么调整到应收账款 -
******2005江谦 预收贷方只能调到应收贷方,借预收账款贷应收帐款预付账款借方调整到应付账款借方借应付账款贷预付账款这样就全部调整完毕,预收账款和预付账款余额为0

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