k3总账反结账

@酆房19767197767 金蝶k3如何反结帐我2008年1月的账结了,但是又发现有张凭证做
******3240充径 出现这种情况,是因为有用户异常退出K3,导致系统内还存在该用户的记录,如果这个用户恰好使用了与结账(或反结账)冲突的功能,你反结账、结账都会看到这个提示. 将系统内这异常退出用户的记录清除掉,你就可以正常结账了!版本不同,操作步骤也不同,以K3 10.3为例,你这样操作就可以了: 1、开始→程序→金蝶K3→金蝶K3系统工具 2、系统工具→网络控制工具 这时候,你以管理员(或具有管理员权限)的用户登录,在出现的“网络控制”窗口中,将列示出的一条条记录清除掉就可以了——清除,就是选择记录后点第二排最左侧的橡皮擦样子的按钮.

@酆房19767197767 金蝶K3成长版固定资产不能反结账怎么办???用了shift再点击结账还是不能反结账,,怎么办??? -
******3240充径 Shift+点击结账,未显示反结账选项?记得一直按shift

@酆房19767197767 金蝶K3 ERP存货系统如何反结账 -
******3240充径 供应链-存货核算-期末处理-期末结账-反结账

@酆房19767197767 K3固定资产如何反结账? -
******3240充径 凭证处理-凭证查询-查询全部-选中你要反过帐的那张凭证-点击编辑窗口-反过帐. over!

@酆房19767197767 金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐?
******3240充径 财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账.

@酆房19767197767 金碟软件如何反结账? -
******3240充径 我用的是金碟K3版本的,总账--结账--期末结账---反结账就OK了!如果不是K3版本的,试一下:在按结账的按钮时,按下Shift的同时,在按结账键,就是反结账了.

@酆房19767197767 金蝶k3怎么确定总账有没有期末结账 -
******3240充径 K3下面财务会计→总账→结账→期末调汇 进去之后录入要调整的数据即可

@酆房19767197767 如何K3反过账 -
******3240充径 1、打开K3软件. 2、打开证查询界面. 3、在会计分录序时簿(凭证查询界面)里,选择凭证,右键就又反过账 4、也可以用快捷键,反过账 ctrl+F11 ,反结账 ctrl+F12

@酆房19767197767 金蝶K3结账顺序弄反了 -
******3240充径 金蝶提示损益类科目余额为零? 原因有两个:1.当月的凭证没有过账;2.没有结账到下个月,如:总账在7月,你结转8月的损益,肯定是无法结转的.看下面的账务处理期间.记住:结转损益是只能结转当月的,不能跨月结转的.至于财务流程:固定资产计提完折旧,没有其他业务是可以结账的,在总账的前面,当然你说的流程也没错.

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