借:银行存款 10万
借:管理费用 -10万(即贷方冲掉管理费用10万,即借方红字)
而原本管理费用借方余额8万,所以出现管理费用借方红字2万,此时结转损益自动生成就变成贷方红字。因为软件他只会死结,譬如管理费用原本借方,他结转就到贷方,所以正常情况是借方篮子,结转是贷方篮子,现在借方红字,所以结转是贷方红字,其实就是原本应该在贷方的管理费用,结转后到了借方。
你仔细想一下,没错的,因为软件是死的,他是通过设定的程序来做的,如果手工做的话两种情况都可以的,因为结果还是一样的。
至于你第二个问题,我就不明白了,应该是一样的哇,打印凭证就是根据你电脑上的打印的哇。
金蝶做费用类科目的时,应该放在借方红字,不要放在贷方。在期末处理- 自动转里设置期末损益结转的模板,不用系统的结转损益的标准功能。
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贷方红数就用负号代替,或用红色笔填制
1.一般用财务软件,都会要求在做费用负数时,不要填在贷方,而填在借方负数,所以结转损益会出现贷方红数的情况
2.估计是小数点位数的问题
因为在金蝶软件上所示的方式是损益类科目余额方向保持一致。
金蝶财务软件中为什么结转损益后自动生成的凭证中会显示经营费用为借方红字是什么~
尊敬的客户您好!
请您检查 经营费用科目余额是否设置在贷方了。如果科目属性中余额方向为贷,而该科目最终业务余额在借方,没有勾选 按其余额相反方向结转就会出现此情况。
这可能是当期有冲减管理费用的情况
管理费用出现了贷方余额
所以结转出现了利润
仔细查下管理费用明细账
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金蝶软件中结转损益的凭证怎么做的 - ******
#濮勤# 结转损益的凭证用软件中的"结转损益"功能,系统会自动生成一张转账凭证,随后审核,过账即可.请注意:不可手工录入结转损益凭证,否则<损益表>取数不正确.
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为什么金蝶月末结账时可以自动转入下一个会计期间?为什么金蝶月末结 ******
#濮勤# 你说的一定是金蝶KIS迷你版或者KIS标准版,这两个是金蝶最低端的产品,是一年一个账套,年结之后会结转生成一个新的账套.所以一定要保管好每年的账套,丢失了就谁也没有办法了.要想看以前年度的数据,就要恢复备份的账套才能查看!
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金蝶标准版如何自动结转损益?金蝶标准版如何自动结转损益? ******
#濮勤# 1.所有的凭证过账 2.系统参数要填上“本年利润科目和利润分配科目” 3.“总帐”---“结帐”---“结转损益”
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请告诉我金蝶k3软件月末怎样结转谢了 - ******
#濮勤# 凭证录入---审核(或还需复核)----过账----结转损益-----期末结账,这是金蝶k3总账这块流程,凭证过账后点结转损益,系统会自动进行结转
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金蝶K3月末如何结账? ******
#濮勤# 如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)
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金蝶软件做账是不是自动结转损益了. - ******
#濮勤# 遗憾告诉您,无论金蝶、用友、速达都不会像您说的自动结转,都是需要手工点击结转的.如果是进销存,需要手工点击计算成本.当然,点击之后的计算是自动的.两个操作都是月末处理.
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金蝶K3月末在产品 - ******
#濮勤# 这个是物料仓和车间仓的作用啊,跟月末没大关系,跟MRP有关系,如果耗损过多,可以由物料仓根据BOM表调拨到车间仓,反之,如果车间仓有剩余就可以调拨回物料仓,仓位管理做好就没问题了.
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金碟结转损益问题 - ******
#濮勤# 不是系统有问题,只要以前年度损益调整科目有余额都会结转到本年利润.首先要明白以前年度损益调整科目的确认和计量.就拿固定资产来说,每年年末在期末结账后如果清查中发现固定资产的损溢应及时查明原因:根据确定的固定资产原值借记“固定资产”,贷记“累计折旧”,将两者的差额贷记“以前年度损益调整”;其次再计算应纳的所得税费用,借记“以前年度损益调整”科目,贷记“应交税费——应交所得税”;接着补提盈余公积,借记“以前年度损益调整”科目,贷记“盈余公积”;最后调整利润分配,借记“以前年度损益调整”,贷记“利润分配——未分配利润”
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金蝶月末结转 - ******
#濮勤# 并不要每个月必须结转,也可以年结的时候再结转 可以设置为自动结转,把公式设置好就可以了.也可以人工输入.