成本计算时出现 总账结存出现负单价,不能成本计算。 总账数量比库存数量少 怎么解决

一定是哪里搞错了,要逐笔核对,找出错误的业务记录,修改。。

在NC存货核算中进行成本计算时报错“总账结存出现负单价,不能成本计算”。不知道是什么原因造成这种错误~

在“存货核算”下“账表-统计表-收发存汇总表”中找出期末结存单价为负的存货,单价为负,一般金额也为负,然后再在“存货核算”用入库调整单调整单价即可:用你的实际单价×数量-负金额笑望采纳,谢谢!

存货出现负数一般是基于如下原因,不同的情况账务处理是不一样的:
一、外购存货已经入库,由于发票未到或者货款未付等原因,因而没有按会计准则的规定办理验收入库手续并及时入账,但由于销售或耗用导致存货发出并已经从账上转出,因此使得存货账面产生未进先出而形成负数数量和负数余额。
出现该种情况正确的处理方法:在每月月末对当月尚未取得发票但已实际入库货物做暂估入账处理,到下月初再冲回。暂估会计分录如下:
借:原材料、库存商品等——暂估入库
贷:应付账款
二、存货已经出现盘盈,由于没有及时盘点并及时进行账务处理,因而导致实际发出的数量超过账上验收入库的数量,出大于进,从而使得账面存货结存的数量和余额都是负数,出现这种情况按照企业会计准则盘盈的相关规定处理即可。
三、会计人员为调节利润或者算账记账差错,导致存货多转发出数量和少转发出成本,从而使期末存货账结存数量为负数,而余额为蓝字。

#18463495016# 用友普及版U6在存货核算时结存单价为负是怎么回事?怎样调整? - ******
#汝径# 你查下上期的账有没有做错…在看下设置…“结存单价”能出现负数我也很差异

#18463495016# 请教:对账单出现负数原因收集 ******
#汝径#原因有很多:1、入库流问题:供应商到货无单,实物入库却没有入管理帐,出库走单据会产生负数;2、出库流问题:出库单据数量大于实际出库实物数量,出库单物不符;3、一品多点问题:(就是一种零件号,有两家或两家以上的供应商)...

#18463495016# 金蝶ERP系统,存货结存数量或金额结存为负数的调账处理 - ******
#汝径# 实物结存为0,而结存金额却为负数 实物结存为正数,而结存金额为负数是因为在结转成本前,没有出库核算,造成的.出库核算是加权平均成本的过程,要不领料单的成本是没有经过加权平均的成本 同理,销售出库也要出库核算解决办法:反结账,把结转成本的凭证删除,重新核算成本,然后生成凭证.出现实物结存为负数,单价为正数 你因为你没有限制负库存.库存数为0,还填写领料单或出库单,就会出现负库存解决办法:通过其他出入库单,做为差错把账面数和实际库存数调整一致.大概的方法是这样,中间有很多的细节要注意.可以通过hi给我留言,进一步计论.

#18463495016# 速达5000工业版中出现负成本负单价对月底结账有什么影响 - ******
#汝径# 零单价或负单价有几种情况1、结存数与金额出现正负差异,比如结存数为负数(开启了负库存),金额为正,或者数量金额负,这种容易查找,将数量和金额方向一致就OK了2、由于金蝶数据库内部采用的数进本计量单位存储,内部保留小数点十位,如果你的物料采用多计量单位,并且换算率不能整除的情况下,就会在数据库内部结存出现正负0.0000几的数量(将数量精度设置到10才能看出,或者数据库后台查询),金额也是一点点或者为0,这种情况下就要做个小数据的入库或者成本调整单,才能结账通过

#18463495016# 为什么存货里面的收发存汇总表期末结存有负数? - ******
#汝径# 实话T6.51的供应链实在是神经. 采用移动计价法 ,现在每到月底都要进行手工调整,有时不知道单价都从哪里来,无法解释,离奇高或底.存货出入库汇总表不能够进行正确预查.就像楼主所说这样,出现负库存.我库存采取了0库存控制,是不可能出现负库存.现在预查存货收发存汇总表经过几个月苦苦摸索找到一个不是办法的办法,在查询的当月解除上月结账,就能够正确预查.但是再做库存出库时记住结上月账,否则带不出单价.

#18463495016# 库存为负数怎么办 - ******
#汝径# 没有认证没关系,只是没能抵扣成功而已,多交了些税,但还是可以作库存入库处理的,就是入库的价格按照发票的全额入就对了.按说没入账,你银行存款也对不上才对啊.

#18463495016# 请教,商业企业如果成本采用平均单价计价法,材料明细账金额出现负数,怎么进行调整和帐务处理? ******
#汝径# 材料明细账金额出现负数,是材料未入库先出库的问题.再做一笔入库账就可以了.如果货已到但发票帐单未到则可以采用估价入账.分录: 借:库存商品(原材料) 贷:应付账款--估价入账

#18463495016# 这个月的银行存款支出大于总账科目的数出现负数 怎么处理啊 ******
#汝径# 实际不可能会有支出大于收入,抽时间查出现负数的原因然后纠错调整.如果到月底还没有查出原因,可以先做一笔银行收入进账,如果下月初已有收入知道金额就按下月初的收入做到本月,如果下月初没有收入可做一笔收入可以抵冲负数的金额入账,先解决银行存款负数,下月再红字冲回,做银行存款调节表作为未达帐项,然后抽时间查一查出现负数的原因,再作调整.

#18463495016# 用友U8收发存汇总表中发出材料单价,金额为负数怎么回事? - ******
#汝径# 之前审计一个医院的时候 遇到过这种情况 它的是因为 负责材料这块的人出错 发出的大于采购入账的(就是先出了) 导致期末余额为负,系统应该是默认单价乘数量等于金额 所以单价就负了

#18463495016# k3 供应链成品仓出现负结存怎么解决?i不能成出库单生成发票 ******
#汝径# 实物结存为0,而结存金额却为负数 实物结存为正数,而结存金额为负数 是因为在结转成本前,没有出库核算,造成的.出库核算是加权平均成本的过程,要不领料单的成本是没有经过加权平均的成本 同理,销售出库也要出库核算 解决办法:反结账,把结转成本的凭证删除,重新核算成本,然后生成凭证. 出现实物结存为负数,单价为正数 你因为你没有限制负库存.库存数为0,还填写领料单或出库单,就会出现负库存 解决办法:通过其他出入库单,做为差错把账面数和实际库存数调整一致. 大概的方法是这样,中间有很多的细节要注意.可以通过hi给我留言,进一步计论.

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