年结后不需要新增下一年账套,直接沿用上年账套,下年度资产负债表年初数取下年度第一期的期初余额(也就是上年年度年末余额)。
1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。双击打开报表;
2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】;
3)【数据】——【报表重算】后即可。
这是一个标准的报表,如果单位新增了一下特殊的科目,需要在报表的公式中添加才能平衡。
没什么区别,一样的,
注意要手工结转一下本年利润到利润分配,未分配利润。2012年12月自动结转到2013年1月。
没什么区别,一样的,
注意要手工结转一下本年利润到利润分配,未分配利润,这个是要注意的
现在你可以下载金蝶桌面服务系统 会有你需要的!
金蝶K3 月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!~
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
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如何在金蝶K3中结转本年利润 ******
#咸滕# 期末结账里有结转损益的操作,不过之前要设置好【本年利润】和【利润分配】科目(这个实在总账的设置里)
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金蝶K3成长版如何跨年度结账? - ******
#咸滕# 结账一个月一个月的往下结就是了,年结和月结一样
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金蝶K3月末如何结账? - ******
#咸滕# 如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)
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金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!! - ******
#咸滕# 先问下,你的金蝶K3有哪些模块? 这里我说下,总账报表模块的结账过程: 录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了. 不过需要注意几点: 1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用...
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请问金碟K3财务软件具体操作流程? - ******
#咸滕# 原发布者:东坡上的人金蝶财务软件操作流程金蝶财务软件的操作流程有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结...
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金碟K3本年年末的余额如何结转到下一年度?结转本年利润到利润分配是手工做的凭证,还是可以自动生成?? - ******
#咸滕# 这个是手工做的 或者在自动转帐里面做一个模板生成都可以的.但一定要做 .
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如何进行金蝶K3跨年度反结账? ******
#咸滕# 在系统设置---系统设置---总账---系统参数---总账 这里有“不允许进行跨财务年度的反结账”
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金蝶K3版如何结转损益?金蝶K3版如何结转损益? ******
#咸滕# 首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作.注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目.
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金蝶K3版如何结转损益? - ******
#咸滕# 点凭证过账,再点结转损益,再点凭证过账,(因为结转损益的哪张凭证也要过账,)再点期末结账就可以了.
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请告诉我金蝶k3软件月末怎样结转谢了 - ******
#咸滕# 凭证录入---审核(或还需复核)----过账----结转损益-----期末结账,这是金蝶k3总账这块流程,凭证过账后点结转损益,系统会自动进行结转