上月单价和本月单价,有差异。
用友软件存货核算模块期末处理后出现负单价是怎么回事?~
两种原因:
1、存货入库时,入库单没有填写金额,只填写数量;或者只填写金额,没填写数量。
2、存货出库时,人为的在出库单上填写了金额,没用系统划价,所填写的金额大于该存货的帐面余额。你可以查看一下出现负数存货的明细帐,找出问题,然后查看单据。
原因1:上期期末记账的时候未勾结存金额为零数量不为零的自动生成出库调整单
原因2:上期记账的时候未勾选记账时其他出库单已填单价重新计算
原因3:有未审核单据
笑望采纳,谢谢!
#18538936507#
用友普及版结账时出现存货系统未有结账,怎么处理,我们是没有用得到那个模块的 - ******
#辕启# 你无意中启用了核算模块,用帐套主管的身份登陆系统管理,点击帐套,下面有一个启用,在那里面将没有使用的模块取消掉.普及版只有总账和核算这两个模块的.
#18538936507#
用友普及版3.0,在进行存货核算模块结账时,总是提示“库存系统未结账”什么意思? - ******
#辕启# 库存管理的业务处理中,需要月末结账.然后存货核算才能结账
#18538936507#
用友T6存货模块如何结账 - ******
#辕启# 从你的描述来看,你现在的软件有进销存,存货核算?总账?首先你的采购入库单,材料出库单,产成品入库单等都是可以生成凭证到总账模块的,这些都是在存货核算模块中操作生成的.生成凭证的好处就是不需要在总账里再手工填制凭证了.另外说明一下,如果你有库存模块的话,你的材料出库单是在库存模块里填制的.产成品成本需要你把你实际的料工费加起来,然后在存货核算里进行产成品成本分配,之后再记账,期末处理就可以了.你说的结转成本是指结转销售成本之类的?或者结转生产成本?类似于这种的话,可以在总账---期末--转账定义里面设置的,设置完以后只要点几下自动生成就可以了.祝工作顺利~~~
#18538936507#
在用友中的存货核算中不小心进行了月末结帐,在下个月已有单据处理.想请问一下,如何进行反结帐呢. - ******
#辕启# 由系统管理员下放权限,你才可以进行反月结.操作很简单,在菜单里找到“反月结”按钮点一下,然后根据提示操作就可以了.
#18538936507#
用友U6中库存模块集成使用,存货核算中有出库单生成凭证,总账里有销售成本结转,这两者的操作结果一样吗 - ******
#辕启# 销售出库单在存货中生成凭证的话,总账就不应该再生成凭证,总账里有销售成本结转主要是针对没有使用供应链的单位提供方便的,当然道理上是一样的!
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你好!用友存货系统已经显示结账,为什么总账还是不能结账?如何检查存货系统中是否还有未做完的单据? - ******
#辕启# 你好!存货系统是否有未做完的单据,不影响总账结账.影响总账结账的因素一般有:1、有未结账的模块;2、有未处理完的总账业务;3、对账不平.等 打开总账的结账功能,执行下一步一下步,系统会出一个检查报告,报告中会列明有哪些工作未完成. 如果仍然提示存货系统未结账,建议对存货系统执行一次反结账,再重新结账,试一下.另外,不要混淆存货管理和库存管理两个系统.如果两个模块都有,都要结账.
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关于用友软件中结算、结算成本处理及单据记账的问题 - ******
#辕启# 你提的问题确实比较细,我简单回复一下:1、采购中的结算和存货中的结算成本处理没有直接关系,采购结算是结算采购入库单成本(只是采购模块和库存模块),结算成本处理是处理上月采购暂估数据的(根据你选择暂估方式如:月初回冲、单到回冲、单到补差).2、用友软件的模块与模块之间只能传输数据,不能自动处理,采购结算后可以把采购入库单价传输到核算模块中,但不能自动做结算成本处理,需要你在存货核算模块中再次进行结算成本处理和单据记账.3、我们一般都是先结算成本处理再记账.如果您是江苏无锡的,可以找无锡瑞友软件科技,或者加qq:395251803
#18538936507#
用友软件中的采购管理手工结算选单时能不能在显示存货名称的同时显示存货编码?大家帮帮忙!!! - ******
#辕启# 采购手工结算界面进去后,可以通过格式设置按钮显示存货编码.把存货编码置前并且保存.
#18538936507#
用友U6问题 - ******
#辕启# 采购模块:建立采购订单库存管理:只管库存数量存货核算:计价核算财务模块:总账凭证录入看看上面这个几个模块的基本功能,如果你没有库存管理,其实你的数量管理没法实现,这也是国内所有软件变相榨取利...
#18538936507#
关于用友软件存货核算模块收发存汇总表的问题 - ******
#辕启# 用友的存货核算是入库必须要带金额,出库不用输入金额. 全部正常单据记账后,只是汇总了入库的数量和金额,出库的数量,但对出库成本并没有算出来,你只有做了期末处理,将所有的仓库都做了期末处理,这时收发存汇总表才有完整的出库数量和金额,以及结存数.做了期末处理就意味着,当月就不能做这个已处理仓库的任何入出库业务了. 但如果你在一开始建账时就录入了期初数量但没有录入金额时,那么就全错了,即使你在正常入库时有金额也不行.