看来你对财务软件的优势还不清楚
其实记账对于电脑财务来说不过是与手工财务对接才有的东西,如果在会计系统产生之初就有会计电算,就不用分记账和做凭证了
手工记账会产生错误,先记账再做损益结转是保证统计正确,不过就是计算罢了,可以算完后退帐,就可以达到你的要求,但不知道你那样做的目的是什么,呵呵.........
电脑的识别是 先有数的积累,才会有数的总计结算啊,不像人工想怎么添就怎么添。。。只有你凭证记账审核过账结束后,才会结转到损益类表里
不同的软件在设计上有所不同,你用的财务软件可能必须要先记账才能结转损益吧。我用的“远方财务软件”就不用这样做
先记帐,才能认可所有凭证有效,不然怎么结转损益呢?
安易天地V51财务软件月末损益类科目可以自动结转吗~
安易财务软件,只有V53及以上版本才有自动损益结转功能,其他版本想实现损益结转的自动化需要设置自动凭证后使用自动凭证来实现。
首先,在科目代码设置界面,选择损益类科目,然后选择结转方式,是借方转出,还是贷方转出,再录入结转对方科目的代码,对方科目为:本年利润科目。每一个损益类科目都这样设置。
然后,期末所有凭证都记账完毕,在凭证录入窗口点击自动结转损益按钮,把生成的凭证审核记账即可。
先反记账9月凭证,在反审核,在反结账8月的帐,看8月份的凭证是否做过期间损益结转的凭证(在查询凭证里看),如果做过,先反记账,反审核,删掉它,在审核,记账,在软件中的期末---转账生成---期间损益结转,进行结转,结转之后余额表中的损益类科目借贷方就平了
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过帐跟结帐的意思相同吗?我用的出纳的财务软件月底是应过帐还是结帐 ******
#巴花# 1、过账和结账有区别. 2、过账就是记账,它是根据录入并经过审核后的记账凭证记录到各个相关的日记帐、明细帐和总账中. 3、结账,它是在月末记账、转账工作完成后,对本月的帐务进行的结账工作. 结账内容包括检查本期会计业务是否都已入账,账务处理是否都已完成,计算和结转各账户的本期发生额和期末余额,试算平衡并终止本期的账务工作.通用会计核算软件大多设置了这一功能,该功能主要完成如下工作: (1)检查已录入系统的各项会计数据是否都已完成账务处理; (2)停止本月各账户的记账工作; (3)进行试算平衡,检验账户之间的等量关系,保证账簿体 系数据的正确性; (4)计算本月各账户发生额合计; (5)计算本月各账户期末余额并将余额结转下月期初.
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财务软件中,凭证记账和凭证审核有什么区别啊?是先记账还是先审核? ******
#巴花# 凭证记账就是录凭证 审核就是做完凭证 在检查下 提交 之后才能结账 先记账在审核 在过账 在结账 如果您了解的比较少的话 可以用简单的软件先练习下 这样以后比较容易学习
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电算化会计月末结账的步骤 - ******
#巴花# 每月月底都需要进行结账处理,计算机结账不仅要结转各账户的本期发生额和期末余额,还要进行一系列电算化处理,检查会计凭证是否全部登记入账并审核签章、试算平衡、辅助账处理等.与手工相比电算化结账工作更加规范,结账全部是由...
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那位专业人士告诉我一下会计做帐月底那些会计科目需要结转,结转的作用是嘛?为啥要结转~ - ******
#巴花# 损益类成本类科目需要结转 你上面的分录就很正确 例如:结转期间费用借 本年利润贷 管理费用 财务费用 主营业务成本 营业税金及附加
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在账务处理系统中,上月未结账则下月的凭证就不能录入.这狙鍪嵌允谴 - ******
#巴花# 1、在用友等相关软件中是可以录入的,在上月末结账的情况下不能记下月的账.2、如果你的财务软件存在你说的情况,应该先结账后处理.
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会计 自动转账的基本原理 - ******
#巴花# 将期末业务设置为自动转账凭证模板,使其计算方法固化,只要执行调用凭证模板的操作,即可生成自动转账凭证,这在一定程度上也能规避如计算方法不准确而导致的会计差错的产生.自动转账是指在财务软件中,通过对记账凭证生成要素...
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会计做帐到月末的流程,凭证做完后是先抄税呢还是先报税?一个月抄几次税?为什么要抄税?要去税务局吗? - ******
#巴花# 一个月就抄一次税,抄税的时间为每个月的报税期内都可以.要先抄税才可以报税.如果是网上报税就不用去税务,如果不是网报税就得到税务局去报税.
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用友U8财务软件的月末结账的具体步骤,专业一点,谢谢了,谢谢大家 - ******
#巴花# 二、日常账务处理 1、 填制凭证 会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示.2、审核凭证 可单张审核亦可成...
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用财务软件月末如何结转?是不是还要做凭证 - ******
#巴花# 一般的财务软件都有一个自动结转功能,在全部凭证做完后,软件中有一个月末结转的项目,点开,系统自动结转损益类科目并自动生成凭证,不需另外做凭证.
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用友财务软件月底为何不结帐 - ******
#巴花# 结账只能由有结账权限的人进行. 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账. 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账. 若总账与明细账对账不符,则不能结账. 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账.