我在7月份记账时没有入库商品直接销售了,而且结转商品销售成本了,现在才发现库存为负值,怎么办?

负数没关系啊,现在把发票开进来还是可以的啊
但如果开不来的话,年末进行所得税汇算的时候就要调整出来这一部分成本,因为没有票嘛。

是的,按你说的顺序,是正确的

你可以做个暂估入库的,到年底了,发票也应该能回来了,

暂估:借:库存商品
贷:应付帐款-暂估入帐
注:税金暂不做处理
发票回来:借:应付帐款-暂估
应交税金-进项税额
贷:应付帐款-单位
应该不涉及所得税汇算清缴问题

当月没有销售,没有成本,有存货,可以结转成本吗?~

怎么结转呢,结转后一查不就查出来了,那不就是造价?而且没任何 技术含量的造价。老板问我收入就有368000,成本没有达到368000,收入成本一样,开什么企业啊,没利润.你都没销售,哪来的企业所得税啊

记账凭证正确,在记账或结账过程中发现账簿记录中文字或数字有错误,应采用划线更正法。更正时,先在错误的文字或数字(整个数字)上划一红线注销,并使原来的字迹仍可辨认,然后再红线上方空白处用蓝字填上正确的文字或数字,并在更正处由记账人员盖章。对改正错误的数字一定要用红线全部划去,不能只改个别数字。

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#15983075578# 用友 7月已结账 发现5月有一张其他入库单没计上账 - ******
#向和# 对于5.6.7月都已经结完帐的情况下,我觉得你现在最实际的做法就是在8月份的时候对该入库单进行记账即可.至于你说不可记账,这张其他入库单是不是单据上没有单价啊,你可以录入个单价为0但是不能为空,否则就记账不了.当然,一般可能不可能为0,你录入一个比较贴合的价格也可以.

#15983075578# 用友期初数有问题,现在已经记账到7月份了,怎么处理这问题? - ******
#向和# 修改期初余额,要将已记账的凭证取消记账.在期末处理--取消结账,逐月操作,全部取消;取消记账,同样逐月取消,1月份的凭证取消记账之后即可修改期初余额.修改完成后,试算平衡.然后再逐月记账、结账..供参考..

#15983075578# 低值易耗品购入是7月份,我10月份才入账,那入库单是开7月份的吗? ******
#向和# 低值易耗品购入时间是7月份,10月份才入账,那入库单是开7月份的,领用的是10月份.

#15983075578# 3月库存商品到七月才发现无记帐,无做报表,应该怎样处理? - ******
#向和# 您好,会计学堂xuexiu0227为您解答 赶紧在7月补上做账,作为前期差错更正 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

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