金蝶KIS迷你版里面,上个月没结账,这个月账刚做好,没过账,如何把上个月的账结了?

五月份的所有凭证都过账之后,再点“结转损益”,结转损益成功之后会产生一张结转损益的新凭证,再点“凭证过账”将这张凭证也过账了,然后,再点“期末结账”就可以结账到6月份了

直接点期末结帐就可以结了啦。金蝶结帐成功后不会有对话框提示你的,你看右下角那里有一个帐务处理,那里的时间会自动跳到六月的。如果没到六月,说明你还没有结帐。

先点结转损益,会产生一张凭证,再把这张凭证过账,就可以点期末结账了,结账成功后,看界面右下角的时间,应该是2011年6期。

直接点期末结帐 系统自动结转至6月。
金蝶的软件就算没结账也可以录下月的凭证。

直接点期末结帐就可以结了啦

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#13568966474# 金蝶迷kis迷你版报表后不结帐做下期的帐行不 - ******
#蒋磊# 可以,只要在录制凭证界面输入日期就行(默认是当前账套期间)

#13568966474# 金蝶KIS迷你版2018年12月的账按常规结账了,没有年结怎么办,要怎么操作才能返回? - ******
#蒋磊# 你好!回到你之前的年结账套之间加上这笔分录,然后新账套重新生成今年一月份的就可以,不会可以让软件商帮你操作一下

#13568966474# 使用金蝶KIS迷你版、年初输记账凭证时账重复输了.要输1月账的却输了上年12月的.如何修改.已过账.未结账 ******
#蒋磊# ctrl+F11键反过账,然后进凭证维护进行修改即可

#13568966474# 我用的是金蝶KIS专业版,有4个月未结账,现在想结账,具体怎么结? - ******
#蒋磊# 1,确认你的软件是否正版,试用版只能结账2次2,先结账第一个月,把相关费用结转之后过账,结转损益,过账---期末结账.3,以后几个月的也是这样操作!

#13568966474# 金蝶中上个月的没结账,为什么这个月的即时库存期初数会不准 - ******
#蒋磊# 你不结账,等于成本没转,怎么可能会准呢,它的数据还是你结转前一次的期初.

#13568966474# 你好: 我用的是金蝶KIS迷你版.现在是12月份,凭证一张没输入,现在想反结11月份的账 怎么也反结不了 求解答 ******
#蒋磊# 同时按CTRL+F11键 同时按按CTRL+F12键,反结帐 注意:反结账时,如果当前站点上打开了“金山词霸”,则按CTRL+F12时有时没有任何反应,将“金山词霸”退出就可以了.

#13568966474# 金碟kls迷你版如果上年度没结账,下年度可以记账吗? - ******
#蒋磊# 不可以,必须上年度结账后,生成一个新的数据文件,然后记账的数据就在新的文件里面.仅供参考,希望对你有帮助.

#13568966474# 金碟KS迷你版的凭证录入日期为什么一直是上个月 - ******
#蒋磊# 你没有结账吧??要把上个月的结账然后日期才能跳到这个月,不然就一直上上个月的最后一天

#13568966474# KIS金蝶迷你版出现问题不能结账,说出现问题导致程序停止工作 - ******
#蒋磊# 你退出系统,把电脑重新启动一下,有可能的扫一下病毒. 然后再看有没有这种错误提示出现,看一下右下角的数据库服务器标志还在不在,如果还出现,你的软件是正版购买的最好打一下软件的技术人员. 要做好数据备份哦.

#13568966474# 金蝶出现上年度没有年结那么下年度能年结吗 谢谢 - ******
#蒋磊# 深圳诚恒科技提示:不能结的,但是金蝶KIS迷你版是一年一个帐套,和其他年限每关系.

  • 金蝶财务软件月末不结账能跨月差科目余额表吗
  • 答:跨月差科目余额表方法:1、选择科目余额表。2、筛选日期的时间选择1至12月即可。金蝶KIS云是金蝶集团面向小微企业打造的管理软件产品,金蝶KIS云结合企业管理实际需求,为企业提供数字化解决方案,助力企业上云。金蝶KIS云包括金蝶KIS云旗舰版、金蝶KIS云专业版、金蝶KIS云标准版、金蝶KIS云迷你版等系列...

  • 金蝶软件上个月反结账,反过账后,再结账会影响这个月的吗
  • 答:上期反结账后是不会影响当期凭证的,只是会把当期凭证反过账,你反结账之后,在结账的时候,需要先过账所有的凭证,然后才可以顺利的结账的,但是这都是说的总账模块,如果是应收应付模块,你有凭证存在,是不让你反结账的,所以在结账的时候一定要对好账,不然反不了 ...

  • 金蝶KIS期末结账后,怎么还可以开前个月日期的单子
  • 答:没有,月结是根据单据的日期结账的,如果你的11期已经结账了,那你在12月份在录11月份的单据的话,那这个单据就回被闲置,你在结12月份的帐的时候,那个单据不会被结账的,如果你想用的话那就要把业务的期间反结到11月份在做

  • 我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐
  • 答:点击结帐。2、点击结帐后,点击右侧的期末结帐。3、进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。4、打上勾以后,点击下端开始键。5、点击开始键后,会出现一个对话框,点击确定。6、点击确定后,会自动跳转到主界面,可以看到下端的日期已跳转到下个月,即代表结账成功。

  • 金蝶KIS迷你版2018年12月的账按常规结账了,没有年结怎么办,要怎么操作...
  • 答:你好!回到你之前的年结账套之间加上这笔分录,然后新账套重新生成今年一月份的就可以,不会可以让软件商帮你操作一下

  • 金蝶迷你版已年结后如何反结账
  • 答:1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。

  • 金蝶kis迷你版可不可以跨月反结账
  • 答:1、金蝶迷你版不能直接跨越反结账 2、只能一个月一个月的反结账 3、比如,现在是12月,想反结账到9月份,就必须,先反结账到11月份,再反结账到10月份,最后才能反结账到9月份。4、注意,反结账后,自动生成的凭证必须注意重新结转。

  • 金蝶kis迷你版如何跨年度反结账
  • 答:1、有反结账权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。4、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成,接下来会自动弹出登录界面,重新登录...

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  • 答:select distinct 以下单据可能存在单价或金额小于等于0的记录 = t3.fname + ':'+t1.fbillno from icstockbill t1 inner join icstockbillentry t2 on t1.finterid = t2.finterid left join ictranstype t3 on t1.ftrantype = t3.fid where t2.famount=0 and t1.Fdate>='2013-6-1' and ...

  • 金蝶kis 怎么看 是否结账
  • 答:金蝶kis专业版结账过程请按照以下5步进行操作:第一步 入库核算 ①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步...

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