金蝶专业版进行期末汇兑损益结转的过程:
财务会计-应收款管理-期末处理-期末调汇-输入期末汇率。
金蝶专业版以“规范管理 降低成本 ”为核心理念,软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节:企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理,以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据。
在将财务、业务进行一体化管理的同时,突破局域网应用模式,整合基于云+端新型服务模式的云管理平台,丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求。
金蝶专业版如何进行期末汇兑损益结转~
财务会计-应收款管理-期末处理-期末调汇-输入期末汇率就可以。
或者:
财务会计-总账-结账-期末调汇-输入期末汇率就可以。
金蝶专业版以“规范管理 降低成本 ”为核心理念,软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节:企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理,以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据;在将财务、业务进行一体化管理的同时,突破局域网应用模式,整合基于云+端新型服务模式的云管理平台,丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求。
只要你在会计科目上设了自动调汇,直接点击结转汇兑损益就行
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系统自动生成期末汇兑损益结转凭证的操作步骤 - ******
#符邓# 不知你用的是什么软件;金蝶K3流程是这样的:财务会计-应收款管理-期末处理-期末调汇-输入期末汇率就可以或者: 财务会计-总账-结账-期末调汇-输入期末汇率就可以
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金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法? - ******
#符邓# 金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账.要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账.反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账.对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
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金蝶标准版如何自动结转损益 - ******
#符邓# 1.所有的凭证过账 2.系统参数要填上“本年利润科目和利润分配科目” 3.“总帐”---“结帐”---“结转损益”
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金蝶软件如何损益结转 求解!谢谢! - ******
#符邓# 在账务处理里有个结转损益,每月凭证录完审核过账后,点击它,再到凭证查询里审核,再过帐,就可以结账了
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请教:用金蝶怎么处理汇兑损益 - ******
#符邓# 做期末调汇
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你好,想问一下关于金蝶专业版,自动转账,期末调汇,结转损益之间的顺序关系 - ******
#符邓# 先自动转帐或者期末调汇,最后是结转损益
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金蝶财务软件结账程序是怎样? ******
#符邓# 凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个余额.)当然,后两步看你习惯了,因为即使结账了,也可以看总账,,,,
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金蝶软件中结转损益的凭证怎么做的 ******
#符邓# 结转损益的凭证用软件中的"结转损益"功能,系统会自动生成一张转账凭证,随后审核,过账即可.请注意:不可手工录入结转损益凭证,否则<损益表>取数不正确.
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金蝶KIS期末结账怎么操作 - ******
#符邓# 金蝶KIS期末结账按照以下流程操作: 单击“账务处理” →“期末结账”,根据系统出现的提示进行操作便可结账到下一个会计期间! 注:在期末结账之前必须确认前面录入的凭证已全部过账完毕! 期末反结账:CTR+F12
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金蝶软件期末处理怎么弄啊?结转到下一个月的程序! - ******
#符邓# 当你做完所有的凭证 用拥有审核权限的人去审核凭证 然后凭证过账 然后换制单的人结转损益 然后再换审核的人审核凭证 然后凭证过账 最后期末结账 如果有问题可以加我