因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错,SY取的是实际损益发生额,而在总账账表中看到的均是发生额,一般不能直接对比。
原因二:可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。只是明细账不对,只需要修改下凭证即可。
解决方案:
可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中可以选择多种方式解决问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司。
金蝶K3应收应付期末调汇已经调汇,总账期末调汇的时候提示应收应付系统还有未调汇的~
应收应付系统相关凭证是否生成凭证传到总账;
检查在调汇月末是否存在原币、本位币某一方不为0的单据;
相关汇兑损益科目未期末调汇;
应收应付调整汇率与总账的调整汇率是否一致;
先记账,再进行总账调汇。
首先在发票处理里录入发票,生成凭证:借:库存商品 应交税费 贷:应付账款-客户;
其次在结算中做预付冲应付,生成凭证:借:应付账款-客户 贷:预付账款-客户。
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在金蝶K3的其他应收单中如何生成凭证等一系列处理 - ******
#庄乐# 和预收、应收单的处理是一样的,做好相应的应收单并审核之后,财务会计—应收款管理—凭证处理—凭证-生成,弹出的过滤界面有单据类型的选项,点击选择其他应收单,然后点击菜单栏的汇总或者按单生成凭证就好了.
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金蝶的缺点. ******
#庄乐# 太美
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金蝶K3凭证的生成 - ******
#庄乐# 你好,其他应付款成凭证一般情况下是取凭证模版的,如果你想其他应付单生成你想要的对应凭证科目,那么你需要去设计模版,在系统设置--基础资料--应付款管理---凭证模版里去设置.设置好后,点中模版,按F4设为默认模版
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金蝶k3中应收凭证在哪删 - ******
#庄乐# 已生成凭证的在凭证管理过滤查询有帮助请采纳!谢谢
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关于金蝶K3应收应付系统 - ******
#庄乐# 首先在发票处理里录入发票,生成凭证:借:库存商品 应交税费 贷:应付账款-客户;其次在结算中做预付冲应付,生成凭证:借:应付账款-客户 贷:预付账款-客户.
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使用金蝶K3软体在应付款管理的付款中做的凭证怎样修改 - ******
#庄乐# 使用金蝶K3软体在应付款管理的付款中做的凭证怎样修改所有凭证都遵循在哪里写入的就在哪里修改,所以要到付款模组里面去改 金蝶K3中应付款管理中采购的发票不是受控科目怎么样修改进入基础资料-科目,修改应付款科目、下面选择受...
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金蝶k3材料怎么进 应付账款凭证怎么生成 - ******
#庄乐# 进入“供应链-存货核算--凭证管理-生成凭证”,在靠左边的“外购入库“选择下,在点击重新设置,选择相应的期间,生成凭证就可以了 注意要先设置好你的凭证模板
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金蝶K3的应收/应付系统的其他应收单和其他应付单怎么应用? ******
#庄乐# 不是从其他模块(如供应链模块)生成的应收应付单据,就用其他应收单或其他应付单.一般与会计科目的非主营业务收入(支出)类损益科目相对应.
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金蝶K3的应付款管理模块的相关问题 - ******
#庄乐# 1、付款单相当于是你从对方收到的收据,分付款、预付等2、应用凭证生成模板,在模板中摘要中设置取付款单摘要即可直接生成,不用再次输入;希望对你有用
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金蝶K3中科目设置应收应付受控科目不能直接录入凭证,如果修改不受? ******
#庄乐# 受控目的就是要保证两个模块数据的一致性;你现在取消受控,在总账里录入凭证,那么两个模块数据就会对不上的. 不知你出于什么目的取消受控的;即使修改也不会影响应收应付系统的.