反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:
1、第一步,进入软件,依次单击“总账”-->“期末”-->“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示框,单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,执行完上面的操作之后,依次单击“总账”-->“凭证”-->“恢复记账前状态”选项,见下图,转到下面的步骤。
5、第五步,执行完上面的操作之后,选择“最近一次记账前状态”选项,然后单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。
6、第六步,执行完上面的操作之后,将显示密码框,输入密码并单击“确认”按钮即可完成操作,见下图。这样,就解决了这个问题了。
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用友系统总账系统怎样结账,结账后发现问题,又如何反结账 - ******
#骆媚# 一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可. 二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定. 三、...
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用友软件:如何进行账套的反结账 - ******
#骆媚# 当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为: 财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成. 财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令. 恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消).取消凭证审核后,就可以修改凭证. 总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账.66
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用友T6年底已经结转完还能反结账、反记账吗?在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6 怎么不行呀,详细流程谢谢. - ******
#骆媚# 反结账是要从最后一个月开始的,你要先用鼠标点到最后一个结账月,cRL+SHIFT+F6 一直到你想要取消的那个月.反记账 点月末处理-对账 按crl+h激活,再在凭证处理里就能看见取消记账功能了
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用友财务软件中反结帐怎么做 - ******
#骆媚# 用友软件反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 用友软件R9反结帐,工具拦有一个帮助,点击帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了.可以试一下.
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用友T6存货模块如何结账 - ******
#骆媚# 从你的描述来看,你现在的软件有进销存,存货核算?总账?首先你的采购入库单,材料出库单,产成品入库单等都是可以生成凭证到总账模块的,这些都是在存货核算模块中操作生成的.生成凭证的好处就是不需要在总账里再手工填制凭证了.另外说明一下,如果你有库存模块的话,你的材料出库单是在库存模块里填制的.产成品成本需要你把你实际的料工费加起来,然后在存货核算里进行产成品成本分配,之后再记账,期末处理就可以了.你说的结转成本是指结转销售成本之类的?或者结转生产成本?类似于这种的话,可以在总账---期末--转账定义里面设置的,设置完以后只要点几下自动生成就可以了.祝工作顺利~~~
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会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的 - ******
#骆媚# 不同的版本操作方式是完全不一样的.T+软件的操作方式: 1. 反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可. 2. 反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反...
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用友T6的反结算程序怎么弄,我在网上查了是ctrl+shift+f6,,可是用不了啊 - ******
#骆媚# 你是进行用友总账的反结账吗?到总账-期末-结账点要反结账的月份,然后按CTRL+SHIFT+F6,一定要从最后面的反(比如你现在结账到了6月份,但是要改4月份的数据)不能直接反结账4月份的,要从6月份反一直反到4月份,还有一个就是反结账后还要反记账哦
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用友t6如何反结帐累计折旧 - ******
#骆媚# 登录-总账- 月末处理-对账-单击对应月份-按Ctrl+H-确定,然后再 总账-凭证-恢复到记账前状态,选择相应的月份即可.笑望采纳,谢谢!
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在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算 - ******
#骆媚# 用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是: 1.在核算模块删除已经生成的凭证; 2.核算模块取消采购单记账; 3.采购模块取消结算; 4.取消采购单审核即可.
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用友t6固定资产模块如何反结账 - ******
#骆媚# 用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可. 资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源.不能...