总账月末的时候,在摘要栏次填写结转次月,把总账科目的余额结转到次月作为下个月的期初数。总账年末的时候,在摘要栏次填写结转下年,把总账科目的余额结转到下一年,作为下一年的年初数。
~
#13653892800#
用友u8年终结账流程 - ******
#宿削# 用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 : 1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间.点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加. 2、然后就是总账开账.选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账 3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了 拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试.
#13653892800#
关于会计年末结账问题 - ******
#宿削# 不需要合计数的科目,在月末最后一笔业务记录下,划红色单线即可.需要计算本月合计的科目,在本月合计下划通栏单红线.12月末本年累计后划双红线.年末结转时,划线后写结转,只写在摘要栏,不需要填余额.总账要结本年累计,也是双红线.月末结账上下各划一条红单线,年末结账下面划双红线.
#13653892800#
会计总账、明细账月尾怎样结算余额 ******
#宿削# 在手工记账条件下,你需要掌握科目的属性,了解其增减变动方向就行了. 第一、因为资产类科目的余额一般在借方,本期发生额的增加为借方发生额,本期发生额的减少为贷方,因此,期初借方余额加上本期的借方(增加)发生额减本期贷方...
#13653892800#
我是新手?请问会计帐簿年结时要怎样做?谢谢 - ******
#宿削# 1.结账的主要程序和内容(1)结账前,必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账.(2)实行权责发生制的单位,按照权责发生制的要求,进行账项调整的账务处理,并在此基础上,进行其他有关转账业务的账务处理,以计算确定本期...
#13653892800#
年末会计结账问题 - ******
#宿削# 会计年终结账即所谓的财务年终决算,岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,有许多工作要做:不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制财务会计报告,在这一系列工作中,有一些应注意的问题,尤其是涉税事项...
#13653892800#
总分类账怎么结账? ******
#宿削# 总分类帐结账方法:先本月合计,然后本年累计,再划双红线,最后红线下第一个摘要栏用红字写上“结转下年”. 月末结账时是在最后一笔业务下划单红线写上本月合计. 累计发生额是在累计发生额下面划一红线. 年度结账是在全年发生额及年末余额的数字下划双红线,表示封账.
#13653892800#
年末总帐怎样结转? - ******
#宿削# 会计基础工作规范 第六十四条 (三)年度终了,要把各帐户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计帐簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样.
#13653892800#
总帐年末如何结帐 - ******
#宿削# 对. 收入、费用、本年利润科目年末的余额应该为零,既然是零,那就没什么可以结转到下年的了. 利润分配科目要结转至下年,形成下年的“期初未分配利润”.
#13653892800#
手工帐中总账月末结账是怎么结的,需不需要在月末加计本月合计一栏 - ******
#宿削# 1.在本月最后一笔经济业务下,通栏划单红线,需要结出"本月合计"也需要在"本月合计"下通栏划单红线2.本月合计一栏 要合计本月借贷发生额.
#13653892800#
总账会计月末结账应做哪些工作? 请告知一下,各位大侠!我邮箱 lixtao2000@163.com - ******
#宿削# 1)结转结转税金借:应交税金---应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税2)结转税金及附加借:主营业务税金及附...