希望帮助到你。
在金蝶录凭证的时候,进行的操作是,期末结账,录入,凭证过账,结转损益,凭证过账。我想问,期末结账是~
简单的说,结账就是这个月的帐结束了,所以结账,结账后就跳到新的月份。结转,是对于损益类科目的结转,过账,只是把当月的凭证审核过账,属于结账前的步骤。
你已经结账了,说明现在你的已经是开始录入九月份的凭证了呀,如果你九月份的都做好了,并且在反结账之前都结转损益了,你就反过账,将之前的删掉,重新结转损益,因为我不知道你有没有在做8月份的更改时,有没有涉及到损益科目
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金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 - ******
#闫岩# 在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12 再反过账ctrl+F11 然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键
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金蝶里月末结转凭证怎么做 - ******
#闫岩# 先给你说下过程,凭证全做完以后你过账,完了以后结转损益,然后把结转损益的哪一张凭证再过账,然后月末结转就好了,记住要结转损益,不能自己做结转损益凭证,不然损益表不准.
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我刚接触金蝶财务软件,我把凭证录入好了后,后面应该怎么操作了呢?请好心人回复 - ******
#闫岩# 审核,过帐,结转损益,出余额表,结帐 不会的问金碟的客服
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在金蝶软件中我输完了凭证,对于结转的凭证是手工输入,还是自动生成?怎样生成?谢谢! - ******
#闫岩# 凭证输完后可在期末处理介面下的"结转损益及自动转帐''模块下依据提示自动转帐,系统会自动生成结转凭证.谢谢春草更行更远,我差点忘了.
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金蝶凭证一张做不完咋操作转换到下一张 - ******
#闫岩# 录完凭证后要作月末结转,点月末结转,结转当期损益(注意:这时你还没记账,要点“包含未记账凭证).这时就将主营业务成本等损益类科目全部转入了本年利润,不用人工输入. 结转完后就是:换个审核人员进行审核——记账——月末结账——出报表.
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你好,我用的是金蝶2000标准版7.0的,但是我结转了损益,但这张凭证没有过账就结账了,现在怎么办? - ******
#闫岩# 反结账就可以了 你点Ctrl+f12键反结账.在把结转损益的过账就行.如果实在不行,你点金蝶主界面的帮助看看反结账的快捷键是不是Ctrl+f12 因为你用的版本有点老了,新版本是这样操作,估计也差不多
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在金蝶里面录入完凭证之后,又干嘛??可以写个详细的步骤吗??谢谢各位…… - ******
#闫岩# 1.录入所有凭证,(要包括所有费用摊销,计提,工资分配,折旧费用的计提,成本的结转,所得税费用计提等) 2凭证过账, 3然后里面有个自动结转损益,我点一下就可以自动结转损益了, 4最后是结账,结完账, 5报表生产,结完账,在报表系统里选择日期,自动重算,就能生产当月报表
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金蝶每个月录入完凭证后第二步是做什么? - ******
#闫岩# 更换身份,复核凭证; 然后(可以登帐,自动出报.)
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金蝶迷你版软件2014年修改后的数据咋样结转到现在的2015年账套中 - ******
#闫岩# 无法转的.可以变通的处理这个问题,将修改后的2014年账套年结,会保存一个新的2014的年结备份,然后账套进入2015年,将旧大的2015年的凭证引过来即可.
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金蝶反过账6月份的凭证不小心弄成了反结转,现在6月份的过账不了,日期也是5月份的想恢复到6月份怎么办? - ******
#闫岩# 重新点击期末结账就可以了,什么也不需要改.结完了就进入6期了,然后再对6月份的凭证进行反过账等操作.