管家婆里面员工借支(其它应收款)在哪里啊,我怎么找不到

不管是哪个版本,都可以通过会计凭证做。
1、你首先在“会计科目”里面,建立 员工的借支会计科目,比如:张三应收款
2、通过会计凭证做账:(员工借款)
借:张三应收款 500
贷:公司现金 500
3、员工还款的会计凭证:
借:公司现金 500
贷:张三应收款 500
即可

不管什么版本,请先在费用里加上一个科目,如像我单位,就加了一个"个人借款"
当发生时辉煌版里可以通过费用单(一般费用和现金费用都行)
财贸版里得走相关的会计凭证!

如果是辉煌的话,可以在一般费用里面做
在财贸里面可以通过凭证来做

管家婆中录入期初员工借款怎么弄~

如果你使用的是财务总账模块的直接在其它应收款科目建立下级或者核算职员,录入期初即可;如果是使用的进销存管理,需要把职员建立到往来单位里面,走应收账款期初就可以。

系统维护——系统管理——用户及权限设置,到这个里面先把那个职员名称删除了再去基本信息里面删除
你的问题是这个职员已经是操作员了,要先删除操作员才可以删除职员,
另一个方法:可以修改想要删除的人员名称为另一个新人员名称!

#13398593300# 员工以个人名义借出10000元,是不是做其他应收款? - ******
#东豪# 你的说法是正确的.分录:借:其它应收款---某某 10000 贷:现金 10000

#13398593300# 员工借支现金的处理流程 - ******
#东豪# 借款时做 借:其它应收款-员工 贷:现金,还款时:借:现金 贷其它应收款-员工

#13398593300# 员工借支现金的处理流程 - ******
#东豪# 员工借支到报销(或归还)的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------办理业务---回企业或单位填写报销单据附上相关发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补.会计分录:借款时:借:其它应收款-员工 贷:库存现金 还款时:借:库存现金 (或xx费用、xx资产等科目) 贷:其它应收款-员工

#13398593300# 管家婆普及版中内部员工出库是用借出吗?可是为什么还要有往来单位呢? - ******
#东豪# 1、如果是内部领用了,那么就报损单就可以了;直接减掉库存数量;你可以在摘要里面写备注2、借出单,是要还回的;所以是有往来单位的;如果只是内部员工借出的话,只能把内部员工建 成一个往来单位;借出后可以查看相关报表;

#13398593300# 管家婆收到应收账款时应该怎么操作呀 - ******
#东豪# 用于录入期初各客户的应收账款信息. 操作:业务数据初始化—应收账款 操作方法2113:在客户列表框中选中一家客户,点击【修改】按钮,弹出【期初应收账款】界面,下图所示: 输入5261期初应收账款的数值,点击【确定】按钮,保...

#13398593300# 管家婆普及版里现金借入怎么做 - ******
#东豪# 你好 现金借入 那你是借钱的人 也就是欠人家钱 那你要在钱流管理里面 进入付款单 做一笔账 就可以了 这样会在应收应付款里面显示 你的钱流状况 谢谢 希望帮到您 我们是宁波总代 地址是 宁波海曙世贸中心10楼10-6

#13398593300# 想请教下 会计分录 - ******
#东豪# 建账时如果其它应收款里面有40000借:银行存款 40000贷:其他应收款——员工 40000建账时如果其它应收款里面没...

#13398593300# 在管家婆上,做了一张记账凭证,借方写的是应收账款甲,贷方写的是应收账款乙,这样对吗? - ******
#东豪# 这没有对与不对,从记账凭证上看这笔帐只说明应收帐款的债务人由乙变成了甲.

#13398593300# 在管家婆里,个人向公司借款了50万,然后现在我手上这些费用单做入在50万里 怎么做 - ******
#东豪# 个人借款,总是要有一个借出名称,按销售来说就是客户名称,你把需要冲销的单据入在该名称下就可以了

#13398593300# 应收应付账款……管家婆也要做这块 - ******
#东豪# 你欠人家的:应付账款 别人欠你的:应收账款 一般在期初建帐的时候都会有录进去的,后面按实际进销存流程走,软件会自动给你在应收应付那边添加信息的.

  • 管家婆工贸版怎么记发货之外的应收账款?
  • 答:垫付了客户的运费 借:应收账款/其他应收款-某客户 1000 贷:银行存款 1000 收到客户的转款 借:银行存款 1000 贷:应收账款/其他应收款-某客户 1000

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  • 答:你好,你做其他收入即可,其他收入不会挂到单位的应付款上。

  • 管家婆期初建账里的应收应付款怎么做?
  • 答:期初库存数量,成本。期初应收应付,期初现金银行。要看你们想管理到什么程度,如果管理的再细些,可以把固定资产,待摊费用也写上。点击期初建账--》期初应收应付--》选择单位--》录入期初应收(付)款,全部录好之后...

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