1、把系统日期调整到去年年末(2012年12月31日),登录总账;
2、反结2012年12月份账;
3、增补本年利润结转到利润分配的结转凭证,并审核记账;
4、重新结转2012年12月份账;
5、把系统日期调整至今年3月末登录总账,逐月反结账、反记账到2013年1月初;
6、手工修改期余额表中有关科目的余额;
7、逐月重新记账和结账至2013年3月份。
至此,修正任务完毕。
什么版本?10.0及以后版本,在期初余额界面直接点击结转。以前版本的,就要到系统管理重新结转
一月凭证要反记账哦。
请问U8用友软件如何结转期初余额。~
第一步:检查12月份账套各模块都结账完毕。
第二步:用demo身份登录系统管理,12月份日期,选择需结转账套,年度账下面,结转上年数据,可以选择自动或手动结转。
第三步:用结转后年度进入软件,对各模块期初数据记账,就可以正常操作了。
1、首先打开用友软件,点击打开“总账系统”;2、然后在用友软件页面的上方点击“总账”,打开下拉菜单;3、然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”>“期初余额”;4、然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮;5、数据录入完成之后,记得进行试算,判断是否平衡;6、检查完毕之后期初余额就设置完成了;7、最后记得点击“退出”。操作环境:用友ERP-U8版本(870sp3),联想windows10家庭中文版拓展资料:一、用友ERP-U8用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题,提高工作效率和提升管理的系统工具。 模块:UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估(基础版)、应收款管理、应付款管理、网上报销 现金流量表、网上银行。二、用友ERP-U8功能要点1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。2、UFO报表UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。3、固定资产本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证,为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。三、用友ERP-U8应用价值1:财务核算自动化U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务,系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况2:真正的财税一体化为企业提供财税一体化的应用,解决企业所得税纳税填报困难,防止因不熟悉税收政策和财税差异而造成的计算和填报错误,根本提高纳税申报质量。3:实时的银企互联利用网上银行,帮助企业会计和出纳人员不必每天往来于企业和银行之间办理繁琐的业务,实现网上付款,余额查询、交易明细查询和实时对账4:全面支持新会计准则U8财务方案,不论从科目体系、财务报表、合并报表财务体系设计上,还是从存货、固定资产、薪资等各种业务处理的规则上,都提供了全面、实用的新会计准则解决方案、帮助企业轻松应对新会计准则
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我们公司1月份的帐已经结了,现在想改1月份的期初余额,请问怎么做?谢谢 - ******
#宁风# 进入用友U8期末处理——结账——选定一月份CTRL h,就取消结账,再重新录入期初余额就行
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谁能告诉我用友U8软件怎么年度结转?都需要些什么程序? - ******
#宁风# 第一步:用帐套主管(如demo)用户 登陆系统管理 日期是2012-12-31 ,点年度帐-新建 第二步:用帐套主管(如demo)用户 登陆系统管理 日期是2013-01-01 ,点年度帐-结转
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用友ERP - U8用录入期初余额时操作锁定怎么办 - ******
#宁风# 在用友ERP-U8【系统管理】-视图-清楚单据锁定-解锁!就OK了!
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用友对账后怎么修改期初余额? ******
#宁风# 1、反结账:在月末处理模块里点月末结账,点要取消的月份后,同时按下CTRL SHIFT F6进行反结账处理.2、反记张:在月末处理模块里点试算并对账,同时按CTRL H,出现恢复记账前状态功能已被激活后点确定.然后回到主界面点凭证里的恢复记账前状态进行操作.3、反审核:谁审核谁才有资格取消,在审核人的用户名进入系统里,在审核凭证里取消审核就行了.
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怎么才能正确把去年的银行存款余额结转到今年的年初余额?用友U8下 ******
#宁风# 你去年没有设置银行存款的明细科目,今年就没有没有办法通过结转上年数据结转到本年度你增设的银行存款明细科目中去.但是,你可在把上年度的所有科目(银行存款除外)期末余额结转到本年年初后,增设2个银行存款明细科目,并把银行存款的明细科目的年初余额(由于你说明了今年才增加的明细,想必你肯定清楚每个明细科目的具体余额)分解后分别录入期初(注意:分解后的各个明细科目余额的和要和去年年末银行存款科目的余额相等)另外,此操作是在未记账和未结账的状态下进行的.也就是说,如果已经结账或记账,必须反结账和反记账到年初时,才可操作的.
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用友U8已经结转到2011年了,在2月时取消结账取消记账回到2010年12月修改数据后,期初余额怎么改过来? - ******
#宁风# 还需将1月份取消结帐取消记帐后,才能修改期初数
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用友U8项目核算明细余额怎么删掉? - ******
#宁风# 总账明细账不平——打开对账以后——单击错误——找到错误——打开SQL——企业管理器——打开数据库——UFDATA你要改的帐套号年度——比如UFDATA_001_2010——GL_accsum这个数据库是你的期初余额在的位置,你先把帐套备份一下,然后把你的期初余额删除,再去上面GL_accsum数据库里看见发现不对的条目或者多的条目删除,只有这一种办法,没有选择,这个原因是你多次年度结转覆盖了期初余额造成的情况
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有谁知道用友U8软件年末数结转下年操作方法,谢谢! - ******
#宁风# 2011结账;帐套主管 登录 系统管理 帐套 2011,点 年度帐--新增.注销 帐套主管 登录 系统管理 帐套 2012;年度帐--结转上年数据 - 总账数据结转、、、、、 完成.
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用友ERP - U8期初余额录入时,银行存款科目余额和其明细科目余额不一致,怎么办? - ******
#宁风# 数据库或程序BUG吧.选中上级科目,点击“清零”,将银行存款科目及明细科目全部清零,然后再重新录入明细科目应该正确了.
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用友U8软件如何清除异常任务 - ******
#宁风# 在系统管理中清除异常任务,如果还清不掉,进ufsystem 库,删ua_task,ua_tasklog表中的记录,记住!是删表中的记录,不是删掉表!!!