把已输入的单据删除掉,然后再反结账。
选好结账月份按ctri+shift+f6 ,在打开对账ctrl+H
用友存货核算取消结账时提示本月已有单据进行了处理,不能恢复月末结账~
先取消其他模块的结账,比如库存销售采购等,核算菜单下好像有个取消类似记账的东西,具体记不清了,可以看看有没有这种
用友T6产品模块分两大类
1:财务模块:总账、UFO、报表、工资、固定资产、出纳管理、应收管理、应付管理、成本管理、现金流量表
2供应链模块
采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算管理
对于业系系统反结帐,可以参考以下的方法:如图
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会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? - ******
#佴蒲# 第一步、反结账 1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账. 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可. 第二步、反记账 1、依次点击总账—...
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用友普及版3.0,在进行存货核算模块结账时,总是提示“库存系统未结账”什么意思? - ******
#佴蒲# 库存管理的业务处理中,需要月末结账.然后存货核算才能结账
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用友财务软件T6结账不成功是怎么办 - ******
#佴蒲# 当出现这个提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告.以下情况时,可能导致总账系统不能结账:1.本月有未记账的凭证;2.总账和明细账对账不平3.其他模块没有结账
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用友的存货核算模块怎么反结账啊? ******
#佴蒲# 首先看你使用了几个模块,如使用了总帐模块的话,先要给总帐模块取消结账,再给存货核算模块取消结账.如:给8月份的存货核算模块反结账,首先以9月份的日期登录,给总帐模块取消结账,操作:总帐——期末——结账,选择需反结账的月份,按【ctrl+shift+F6】键即可进行反结账,然后再进入存货核算模块——业务核算——月末结账,选择“取消结账”便可.
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用友软件月末结账时说工作没有通过检查,说存货系统未结账 - ******
#佴蒲# 一般系统在启用后是不能再不用的,建账时才能在存货模块前打对勾去掉就.把凭证导出来后重新建账吧,或者找一下卖能你们软件的公司的技术服务人员,他们一般都有办法解决.
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用友财务软件T6如何反记账,反结账 ******
#佴蒲# 反结账:ctrl+shift+f6 反记账:ctrl+h,两次 要先反结账,然后再反记账
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用友软件中的存货核算年末不能结账 - ******
#佴蒲# 如果操作都是正常的,取消了期末处理,正常单据记账和结算成本处理里确实有没有记录 后台里面rdrecord 和 rdrecords 链接一下,查看一下cbaccounter(记账人)这个字段有没有空的1.有时可能是很久以前的单据漏记账了,不一定是当月,当年的,但是在年末结账时都会进行检查的,你只要把cbaccounter这个字段更新上记账人就可以做结账了~~~2.如果是当月的,那就是说明当月的操作有问题~~~要重新进行单据记账了~~~
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用友T6 如何修改核算方法 - ******
#佴蒲# 删掉单据,才能改
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用友T6的反结算程序怎么弄,我在网上查了是ctrl+shift+f6,,可是用不了啊 - ******
#佴蒲# 你是进行用友总账的反结账吗?到总账-期末-结账点要反结账的月份,然后按CTRL+SHIFT+F6,一定要从最后面的反(比如你现在结账到了6月份,但是要改4月份的数据)不能直接反结账4月份的,要从6月份反一直反到4月份,还有一个就是反结账后还要反记账哦
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用友t6如何反结帐累计折旧 - ******
#佴蒲# 登录-总账- 月末处理-对账-单击对应月份-按Ctrl+H-确定,然后再 总账-凭证-恢复到记账前状态,选择相应的月份即可.笑望采纳,谢谢!