期初的应收账款,要设置明细科目,直接把金额输入借方。贷方没有数据。不用录入。
很简单,就把3月份的数据录进初始数据就行了,应收账款的贷方录负数。
初始数据录入时该科目需要录入本年累计借方发生和本年累计贷方发生,系统会根据期初余额+本年累计贷方发生-本年累计借方发生来倒算年初余额,如果不录资产负债表的年初数就会错误,科目余额表、明细账等账表的本年累计数也与实际不符。本年累计借方发生录入1-3月借方的累计发生额,本年累计贷方发生录入1-3月贷方的累计发生额,起初余额,录入3月底的余额。
很简单,就把3月份的数据录进初始数据就行了,应收账款的贷方录负数。
期初的应收账款,要设置明细科目,直接把金额输入借方。贷方没有数据。不用录入。
直接录余额,不是借贷方同时要有的
金蝶标准版初始化时应收账款为什么录入借方累计后贷方累计录不进?其期初余额也没法录进?~
在初始化是你只需要输入期初的应收账款的明细、总金额就可以,首先在会计科目里都设置好明细科目,然后在初始数据里输入期初余额就可以了
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请问在金蝶K3系统里,发现期初的应付及应收账款有误,如何在本期进行调整? - ******
#相凭# 1.本期做张调整凭证 2.反结账,找到错的凭证直接修改,但需重打印凭证,报表等,不要跨年
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你好,在金蝶软件里初始数据录入应收账款出现贷方导致资产负债表不平衡怎么调整 - ******
#相凭# 如果你确定你输进去的数据都没错的话,应该就是报表的公式设置出现了差错,原因可能是增加了科目,但是代码设置错了,也可能是科目代码被你修改了.你先校对下你输进去的数据对不对
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请问在金蝶软件录入应收账款期初余额,还要录入主营业务收入,应交税费应交增值税销项税吗? ******
#相凭# 主营业务收入属于损益科目怎么会有期初余额;所以不用录入的. 一般只有资产和负债、所有者权益才有可能有期初余额的. 希望能帮助到你!
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怎样在金蝶中输入应收应付数据 - ******
#相凭# 系统设置--初始化--初始销售发票新增,左边选择客户供应商,右边输入期初余额.可以按F10批量返回基础资料里的项目,没有余额跳过不录就行了
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金蝶kis标准版往来核算项目期初余额怎么录入 - ******
#相凭# 首先科目要设置往来核算,然后在初始数据录入的地方,点开往来科目后面的√进行录入.
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金蝶期初数据怎么录入,这个是什么意思 - ******
#相凭# 你这个提示是因为你在年中启用账套的时候,损益类的科目他会多一栏数据叫做本年实际损益发生额.这个估计你没去录入,你没去录入后果 很严重,你的利润表的本年累计数到时候是错的,而且这个数据必须等于你的本年利润或者未分配利润啊,好多客户都有这个提示
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关于金蝶期初应收应付的录入 - ******
#相凭# 要核算项目的在系统初始化的时候,就要把关联的供应商和客户资料输入的
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会计金蝶K3系统期初存在应收应付票据,日常业务处理我们该怎么收付款处理? - ******
#相凭# 应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功: 1、不能存在已核销的单据. 2、单据不能生成凭证. 3、不能进行票据处理. 4、不能进行坏账处理.
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金蝶软件2000标准版建账时应收账款有期初数,有单位核算的怎么办 - ******
#相凭# 是有往来单位核算的吗?将应收账款科目挂上核算项目,核算项目选择往来单位,然后,将所有往来的公司名称添加到往来单位,再在科目初始数据中录入每个公司的往来款就行
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请问金蝶财务软件在凭证输入时,应收账款明细如何点击出来 - ******
#相凭# 做账时选完应收账款,凭证下面就自动跳出客户,进去选择或增加客户即可