一、年末结账方法:
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;
2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;
3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。
扩展资料:
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。
1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种账簿;
2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出;
3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现,可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作,是会计前后期间衔接的重要内容。
一、年末结账方法:
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;
2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;
3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。
扩展资料:
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。
1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种账簿;
2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出;
3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现,可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作,是会计前后期间衔接的重要内容。
如果只用了一个总账系统,年末结账的方法是:
1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;
2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);
3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下有个结转上年度账,之后按提示操作就行。
备份分两种:一种是整个账套备份,另一种是年度账的备份。
整个账套备份是由系统管理员(admin)执行,登录到系统管理后,账套菜单下有个输入,就是账套备份的意思,按提示操作就可以。
扩展资料:
年度结转前的准备工作
年度结转前一般需做的准备工作有:
分模块的业务检查:对各模块进行业务检查,确保符合平时月末结账要求。 某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下1.1 总账系统:确定12月份对账正确
工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。
固定资产系统:
即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示“制单业务未完成,不能进行第12个会计期间的月末结账”,要求把所有的制单业务完成。
如确实不需制单,则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。
成本管理系统:要求除总账、存货外的其他模块必须结账后,方可进行月末结账。则12月末,工资未做结转下年前,成本管理不可以做12月结账。
销售管理系统
在年末结账时,要所有的单据已审核
参考资料来源:百度百科——用友U8
如果只用了一个总账系统,年末结账的方法是:
1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;
2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);
3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下有个结转上年度账,之后按提示操作就行。
备份分两种:一种是整个账套备份,另一种是年度账的备份。
整个账套备份是由系统管理员(admin)执行,登录到系统管理后,账套菜单下有个输入,就是账套备份的意思,按提示操作就可以。
扩展资料:
用友U8的年结工作注意事项:
1、做年结之前最重要的一步就是做好12月末的备份,这个备份非常的关键,如果年结当中出现了任何问题就要用这个备份才能恢复。
这个备份要多存两个地方,最好是要引入一下看是否能正常的恢复。
2、做好了备份之后就可以进行数据的结转了,接下来要做的就是要建立下一年度的年度账套。
用账套主管的身份注册到系统管理当中,在年度账中建立一个下一年度的年度账,建立成功之后重新注册,还是用主管的身份,注册的年度要选择新建的年度。
3、上面的工作完成之后就是按模块来结转,你的模块很少就没有太多的注意了,就是最后结转总账,先把工资和固定资产结转就行,然后结总账,结转成功就可以进门户了。
4、结转成功之后不能代表你的所有工作都已经完成,还要进入新的年度看对比一下上一年度的结余额和新年度的期初,看是否一致,如不然就要做一些调速或是重新结转。
5、进行新年度的期初调整。
参考资料来源:百度百科-用友U8
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了
*注意事项:
最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。
用友U8系统在年底该怎么结账呢?~
一、年末结账方法:
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;
2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;
3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。
扩展资料:
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。
1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种账簿;
2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出;
3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现,可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作,是会计前后期间衔接的重要内容。
1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。
2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。
4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。
5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。
扩展资料
主要内容
一般分为年终转账、结清旧账、记入新账:
(1)年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数,结出12月末余额,编制结账前的“资产负债表”。再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额,填制12月份的记账凭证(凭证按12月份连续编号,填制实际处理日期)分别转入“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。
(2)将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销,并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。
(3)结清旧账。将各个收入和支出账户的借方、贷方结出全年总计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“摘要”栏内注明“结转下年”字样,表示转入新账。
(4)记入新账。根据本年度各个总账账户和明细账户年终转账后的余额编制年终决算“资产负债表”和有关明细表(不编记账凭证),将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏内,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。
(5)决算经本级人民代表大会常务委员会(或人民代表大会)审查批准后,如需更正原报决算草案收入、支出数字时,则要相应调整旧账,重新办理结账和记入新账。
参考资料:百度百科-财政总预算会计年终结账
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用友ERP - U8年底结账 - ******
#国宏# 用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1、进入系统管理,点注册,2、注册用户名用admin,再点确定.3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套,选择之后...
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用友u8如何结转下年.账目已经全部结账,下一步结转下年的步骤? - ******
#国宏# 1.系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就结转年度帐. 2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外) 3.系统管理——帐套主管登陆(2008年登陆)——年度帐——结转上年数据. (说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账.) 开始——所有程序——用友ERP—U8普及版(我安装的是U8)——系统服务——系统管理 如果没有系统管理那么你应该是客户端,你在服务器端上结转!步骤一样,你是什么版本?
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用友U8如何年结 - ******
#国宏# 准备工作:1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法:1:用用友自带工具备份:系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)2:用...
#19879455618#
用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作? - ******
#国宏# 1、先备份账套 2、进入系统管理--录入操作员“账套主管”-- 录入密码 3、进入系统管理后--年度帐--建立年度帐---需要等一段时间,提示成功后确定 4、重新登陆系统管理--录入操作员“账套主管”-- 录入密码 5、进入系统管理后--年度帐--结转上年数据---选择模块1、各月记账、结账. 2、进入系统管理,结转年度帐,即可. 注意:结转应收应付时,会自动提示,请选择按明细结转,这样便于做账龄分析.
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用友u8怎么年末结账?用友u8怎么年末结账? ******
#国宏# 1、不能,这是肯定的 2、是,1月份没错的或就没影响 3、试算不平是因为期初余额不对,好好找下 调整起初,不必在4月份调整 4、扣扣就是我的百度名
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用友u8怎么年度结转? ******
#国宏# 要看是什么版本,10.1之前的,需要到系统管理建立年度帐,然后再结转.如果10.1以后版本,可以直接用2015-01-01登录,到总账-设置-期初余额,点击开帐,然后结转.结转前一定记得备份.
#19879455618#
有谁知道用友U8软件年末数结转下年操作方法,谢谢! - ******
#国宏# 2011结账;帐套主管 登录 系统管理 帐套 2011,点 年度帐--新增.注销 帐套主管 登录 系统管理 帐套 2012;年度帐--结转上年数据 - 总账数据结转、、、、、 完成.
#19879455618#
用友U8中的最后期末结账如何完成呢? ******
#国宏# 换一个账套主管进行总账的凭证审核及记账.然后做月末结账,在总账结账之前把供应链管理会计都进行结账.然后应收应付及固定资产的结账.损益结转,结转利润,最后进行总账的结账.
#19879455618#
用友U8财务软件的月末结账的具体步骤,专业一点,谢谢了,谢谢大家 - ******
#国宏# 二、日常账务处理 1、 填制凭证 会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示.2、审核凭证 可单张审核亦可成...
#19879455618#
用友u8如何年初结转下年 - ******
#国宏# 年结会把上一年期末结转到下一年的期初,暂估入库材料额,也会相应结转为期初材料入库单,等发票到了,再做相应的结算.