金蝶K3固定资产模块与总账模块会计期间不一致怎么办?

你总账模块要先结账,跟固定资产模块期数一样后固定资产卡片就能生成凭证了。

金蝶K3里面,总账与固定资产会计期间不一致,怎么办?~

看你自己是想什么时候启用固定资产模块,如果想从2012、9期开始用固定资产,在不存在任何卡片的情况下,在【系统设置】-【系统设置】-【固定资产】-【系统参数】中修改【启用期间】为2012、9,点击确定,固定资产模块就从201209期开始用。

尊敬的客户。您好!
您不需要反结账的,固定资产系统没有录入任何初始化的时候是可以在固定资产的系统参数中设置固定资产的启用期间的,您设置好启用期间后,建议不要勾选与总账系统相连这个参数。

#13719039616# ERP系统里的财务会计包含哪些? - ******
#庞背# 会计模块一般会有:总账模块、应收模块、应付模块.总账模块一般会有:会计科目、会计凭证、现金流量表等.其他会计模块:还会有固定资产模块、人事薪资模块、财务报表合并、财务预算模块、资金模块、成本管理.

#13719039616# 金蝶k3总账初始化 - ******
#庞背# 1)如果没有使用固定资产,可以不用该模块(即不初始化),直接结束总账初始化. 2)假如固定资产设置选中与总账同步,则必须固定资产先结束初始化,再结束总账初始化 3)假如固定资产设置没选中与总账同步,则固定资产是否初始化与总账无关.

#13719039616# 金蝶k3账务系统中包含了哪些模块 - ******
#庞背# 总帐\报表\出纳管理\工资\固定资产\应收应付\现金流量表\网上银行\费用管理\网上报销管理

#13719039616# 金蝶先结账固定资产后结总账 - ******
#庞背# 楼主,你好!先结固定资产系统的账,再结总账系统的账,这个操作是正确的.同时,这也是财务结账的一个正常顺序.总账系统结账放在后面,是因为固定资产系统的财务数据只是总账系统中的一小部分而已,所以需要先把子系统的财务账结完后,才能再结总账.其实,这个不是金蝶K3方面的知识,而是财务方面的知识.以上希望能帮助到你.

#13719039616# 金蝶k3固定资产帐务处理 ******
#庞背#首先反结帐到上一期,反过帐,反审核,把没有批准的固定资产生成的凭证删掉,然后在固定资产系统里把那几条错误的变动记录也删掉就可以了.

#13719039616# 金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐? ******
#庞背# 财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账.

#13719039616# 金蝶K3固定资产不能结账 - ******
#庞背# 设置了对账之后才允许结帐

#13719039616# K3系统总帐模块与存货模块为什么会产生差异 - ******
#庞背# 这个需要分析看是总账部分金额多了还是存货核算模块部分多了,一般是由于存货模块有业务单据未审核,或者是未完全生成凭证造成的,重点检查调拨单、成本调整单、查看是否有异常成本处理未生成凭证

#13719039616# 金蝶K3固定资产卡片录入多张,那金额是总金额还是单张金额? - ******
#庞背# 每张卡片就是一个独立的固定资产,其金额是该固定资产的价值 即:固定资产卡片就是一个固定资产明细账 和账本性质一样.

#13719039616# 金蝶k3供应链模块必须和总帐同时启用吗? - ******
#庞背# 1)总账和供应链模块可以不同时启用,但您现在是已经启用了而且启用后数据录入存在不全等问题. 2)生产模块和供应链不准确无关,很多企业都是先调整好进销存甚至仅仅调整好订货和库存后再调整采购.所以关键问题是是将来全进入金...

  • 金蝶K3,在固定资产模块怎样结转固定资产清理?
  • 答:金蝶K3在固定资产模块结转固定资产清理流程如图:1、打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。2、进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。3、进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。4、点击统计表后,双击右侧窗口...

  • 金蝶K3财务系统简介
  • 答:加强全流程财务监控力度,不断提高财务管理水平。金蝶K3财务系统核心模块:总账管理系统 报表管理系统 固定资产管理系统 现金管理系统 现金流量表 应收款管理系统 应付款管理系统 金蝶K3财务系统财务核算与管理:企业在财务日常...

  • 金蝶软件计提折旧与固定资产和总账对账问题
  • 答:固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧,而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的。如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话,一般是不存在对账不平的情况的。

  • 金蝶K3固定资产卡片删除了,为什么总账里还有凭证?
  • 答:金蝶K3中固定资产模块与总账模块是没有联系的,如果你在固定资产模块中把卡片删除了,仍然要到总账模块中把凭证删除

  • 金蝶财务软件固定资产模块累计折旧与总账不符
  • 答:我不知道你们以前结账前为什么不总账与固定资产模块对账?如果每个月末都对了账再结账,估计问题也不会留到今天。我曾主持实施过KIS,K3,U8,和EAS,多少有点发言权,在这里我说说我的做法:1、首先保证一个账是对的,...

  • K3中固定资产模块如何反结账
  • 答:金蝶K3 财务会计- 固定资产管理 -期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定...

  • 金蝶k3,10.3版本,固定资产模块期末不能结账与总账期末还能结账吗...
  • 答:固定资产模块未结账,总账需先结账,可修改固定资产参数,取消勾选“与总账系统相连”。

  • 金蝶中怎么把固定资产系统与总账系统相连
  • 答:您好!可以进入到固定资产系统参数中勾选参数与总账系统相连。

  • 金蝶K3 固定资产模块结不了帐,导致总帐结不了,怎么办?搞了一天了,头大...
  • 答:你好 因为你这账套之前是连在一起用的 而现在不用固定资产这块就会出现一个结不了账 你现在可以新建一个账把你做的凭证全部引进去 前提两账套科目一样 如果不会的话找金蝶技术人员上门帮你做一下 ...

  • 金蝶K3 固定资产模块结不了帐,导致总帐结不了,怎么办?搞了一天了,头大...
  • 答:首先检查系统设置→系统设置→应收款管理/应付款管理/现金管理/固定资产管理/工资管理的系统参数中是否勾选结账与总账期间同步,如果有勾选则这些子系统要先结账,可将这些选项都取消后看总账是否可以结账;如果不行,则要按...

    为传递更多家电数码信息,若有事情请联系
    数码大全网