金蝶K3里面,总账与固定资产会计期间不一致,怎么办?~
看你自己是想什么时候启用固定资产模块,如果想从2012、9期开始用固定资产,在不存在任何卡片的情况下,在【系统设置】-【系统设置】-【固定资产】-【系统参数】中修改【启用期间】为2012、9,点击确定,固定资产模块就从201209期开始用。
尊敬的客户。您好!
您不需要反结账的,固定资产系统没有录入任何初始化的时候是可以在固定资产的系统参数中设置固定资产的启用期间的,您设置好启用期间后,建议不要勾选与总账系统相连这个参数。
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ERP系统里的财务会计包含哪些? - ******
#庞背# 会计模块一般会有:总账模块、应收模块、应付模块.总账模块一般会有:会计科目、会计凭证、现金流量表等.其他会计模块:还会有固定资产模块、人事薪资模块、财务报表合并、财务预算模块、资金模块、成本管理.
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金蝶k3总账初始化 - ******
#庞背# 1)如果没有使用固定资产,可以不用该模块(即不初始化),直接结束总账初始化. 2)假如固定资产设置选中与总账同步,则必须固定资产先结束初始化,再结束总账初始化 3)假如固定资产设置没选中与总账同步,则固定资产是否初始化与总账无关.
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金蝶k3账务系统中包含了哪些模块 - ******
#庞背# 总帐\报表\出纳管理\工资\固定资产\应收应付\现金流量表\网上银行\费用管理\网上报销管理
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金蝶先结账固定资产后结总账 - ******
#庞背# 楼主,你好!先结固定资产系统的账,再结总账系统的账,这个操作是正确的.同时,这也是财务结账的一个正常顺序.总账系统结账放在后面,是因为固定资产系统的财务数据只是总账系统中的一小部分而已,所以需要先把子系统的财务账结完后,才能再结总账.其实,这个不是金蝶K3方面的知识,而是财务方面的知识.以上希望能帮助到你.
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金蝶k3固定资产帐务处理 ******
#庞背#首先反结帐到上一期,反过帐,反审核,把没有批准的固定资产生成的凭证删掉,然后在固定资产系统里把那几条错误的变动记录也删掉就可以了.
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金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐? ******
#庞背# 财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账.
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金蝶K3固定资产不能结账 - ******
#庞背# 设置了对账之后才允许结帐
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K3系统总帐模块与存货模块为什么会产生差异 - ******
#庞背# 这个需要分析看是总账部分金额多了还是存货核算模块部分多了,一般是由于存货模块有业务单据未审核,或者是未完全生成凭证造成的,重点检查调拨单、成本调整单、查看是否有异常成本处理未生成凭证
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金蝶K3固定资产卡片录入多张,那金额是总金额还是单张金额? - ******
#庞背# 每张卡片就是一个独立的固定资产,其金额是该固定资产的价值 即:固定资产卡片就是一个固定资产明细账 和账本性质一样.
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金蝶k3供应链模块必须和总帐同时启用吗? - ******
#庞背# 1)总账和供应链模块可以不同时启用,但您现在是已经启用了而且启用后数据录入存在不全等问题. 2)生产模块和供应链不准确无关,很多企业都是先调整好进销存甚至仅仅调整好订货和库存后再调整采购.所以关键问题是是将来全进入金...