速达3000pro 费用在贷方 是如何结转损益

3000结转损益有两种,无论如何都是正数表示,和可以以负数表示
1.无论如何都是正数表示
软件会自动调节科目是在借方或是贷方,但这张凭证上不会有负数。
借:费用
蓝字
贷:本年利润
蓝字
2.可以以负数表示
即可结转费用本科利润一定是借方。
借:本年利润
红字
贷:费用
红字

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#18275627973# 速达3000应收账款的贷方期初余额如何录入?(当录成负数时自动跑到预收账款的贷方了) - ******
#西阁# 速达3000应收账款的贷方期初余额 =》当录成负数时自动跑到预收账款的贷方了 这是正常现象,当你的应收账款是 负数的时候,其实就是 预收账款,只是很多财务人员以前在做手工帐的时候嫌麻烦,就直接做成了 负数的应收账款(其实这种做法不是很科学).

#18275627973# 速达3000 pro销售收款怎么做? - ******
#西阁# 那要看你的销售模式了. 1.先销售后收款.对于先送货后收款的先开销售开单,等给钱的时候再做销售收款. 2.先收款再付货.这个同你讲的采购付款模式一样,先做收款预收货款,发货时再做销售开单,然后可以预收冲应收. 3.一手钱一手货.这种最简单直接做现款销售单就行了.

#18275627973# 速达3000软件中员工借款怎么入账 - ******
#西阁# 1. 在凭证录入里面直接做凭证.2. 在费用支出里添加其他应收款,在费用支出里面做也可以的.

#18275627973# 速达3000Pro中,费用开支单怎么修改? ******
#西阁# 在没结账之前修改然后保存就可以了,如果你觉得科目走的不对的话,就得修改收入支出类别了.

#18275627973# 老师你好!我用的是速达3000PRO,设置的是:进销存系统与账务系统结合使用.月末进销存结账时,自动生成一张凭证借贷方都有金额,要怎么解决呢?例如:借:原材料 - 100元 借:库存商品:150元 贷:库存商品:50元 ******
#西阁# 这是你物料编码设置不统一造成的,应该是原材料你设成库存商品或相反,认真地找出来,并修改.

#18275627973# 你好,我用的是速达3000 - Pro商业版,怎么先现金银行里面录入其他应收款, - ******
#西阁# 在速达的现金银行-费用开支里面做,费用类型新增一种费用(名称就叫员工甲借款,核算支出,科目选择到其他应收款-甲),填写金额,选择付款账户现金就可以了

#18275627973# 速达3000 pro启用帐套显示借贷不平衡 - ******
#西阁# 在账务初始化的账务数据初始化部分进行试算平衡.平了才可以开账.最简单的方法就是借贷方差多少就在实收资本那里填多少.然后就平了.如果有客户应收款或供应商应付款的就要在初始化时做完.否则以开账之后就很难处理.因为你录入了库存商品,根据有借必有贷,借贷必相等的原则,你借方金额增加了,贷方也应该要增加.而这些库存商品都是你公司的资本,所以把增加的金额就放到了实收资本账户里了.实收资本的科目代码是3103.

#18275627973# 急急急! 我使用的是速达3000pro单价版 在月末结转时 结转成本时 借库存代主营成本 - ******
#西阁# 你是直接做凭证吗?直接做凭证影响不到进销存系统的数据,你可以在仓库系统中的,存货调价来在调后金额中输入价格,注意单据日期,再重算本期成本,然后看看账面库存汇总表,金额应该会改过来了.(福州市仓山速达软件经营部)

#18275627973# 速达3000PRO的问题 - ******
#西阁# 3000系列软件,结合使用采购类、销售类、存货类、费用类等业务可以自动生成凭证.分开使用上述这些业务不能生成凭证. 结合的好处:减少了财务工作量,自动生成了大量的凭证,财务只需进行审核就可以了. 结合的缺点:要受业务系统的约束,业务系统每笔业务生成一张凭证,业务量大,凭证量也大.

#18275627973# 速达3000Pro问题 - ******
#西阁# 结合使用的话,进销存方面的业务数据都可以自动转化成财务数据,而分开的话,财务数据要手动制作凭证填到软件中才可以,如果你不用财务的话,就可以分开.以后可以发到财务税务专区,我总在那

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