用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?

反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:

1、第一步,进入软件,依次单击“总账”-->“期末”-->“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。

2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示框,单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。

4、第四步,执行完上面的操作之后,依次单击“总账”-->“凭证”-->“恢复记账前状态”选项,见下图,转到下面的步骤。

5、第五步,执行完上面的操作之后,选择“最近一次记账前状态”选项,然后单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。

6、第六步,执行完上面的操作之后,将显示密码框,输入密码并单击“确认”按钮即可完成操作,见下图。这样,就解决了这个问题了。



“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能
首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账

序号

快捷键名称

快捷键功能

1

F1

帮助(在线帮助)

2

F2

参照(光标所在字段的参照)

3

F3

查询(在账表及列表中调出查询条件窗)

4

F5

增加(新增一张凭证或单据)

5

F6

保存(保存单据、凭证或账表格式)

6

F7

会计日历

7

F8

成批修改(850新增功能)

8

F9

计算器

9

F10

激活菜单

10

F11

记事本

11

F12

显示命令窗(850新增功能)

12

Ctrl+F3

定位(用于单据、列表和报表界面)

13

Delete

删除

14

Page UP

上一个/张

15

ALT+ Page UP

第一个/张

16

Page Down

下一个/张

17

ALT+ Page Down

末一个/张

18

Ctrl+I

增行(在单据操作时新增一行)

19

Ctrl+D

删行(在单据操作时新增一行)

20

Ctrl+X

剪切

21

Ctrl+C

复制

22

Ctrl+V

粘贴

23

Ctrl+P

打印

24

Ctrl+F4

退出当前窗口

25

ALT+F4

退出系统

26

Ctrl +H

反记账

27

Ctrl+Shift+F6

反结账

28

Ctrl+ Alt+ G

修改固定资产折旧额

太全了,顶一下!

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?~


反结账:在结帐页面的快捷键是ctrl+shift+F6
反记账:在对帐页面的快捷键是ctrl+h
各个版本都一样的,UFO报表中,总账科目的期初余额和期末余额是函数QC\QM。

扩展资料
用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。
用友公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件,中国500强企业超过60%使用用友软件。
资料来源:百度百科:用友软件

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#15834543174# 用友财务软件中反结帐怎么做 - ******
#蔡征# 用友软件反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 用友软件R9反结帐,工具拦有一个帮助,点击帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了.可以试一下.

#15834543174# 用友T6存货模块如何结账 - ******
#蔡征# 从你的描述来看,你现在的软件有进销存,存货核算?总账?首先你的采购入库单,材料出库单,产成品入库单等都是可以生成凭证到总账模块的,这些都是在存货核算模块中操作生成的.生成凭证的好处就是不需要在总账里再手工填制凭证了.另外说明一下,如果你有库存模块的话,你的材料出库单是在库存模块里填制的.产成品成本需要你把你实际的料工费加起来,然后在存货核算里进行产成品成本分配,之后再记账,期末处理就可以了.你说的结转成本是指结转销售成本之类的?或者结转生产成本?类似于这种的话,可以在总账---期末--转账定义里面设置的,设置完以后只要点几下自动生成就可以了.祝工作顺利~~~

#15834543174# 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的 - ******
#蔡征# 不同的版本操作方式是完全不一样的.T+软件的操作方式: 1. 反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可. 2. 反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反...

#15834543174# 用友T6的反结算程序怎么弄,我在网上查了是ctrl+shift+f6,,可是用不了啊 - ******
#蔡征# 你是进行用友总账的反结账吗?到总账-期末-结账点要反结账的月份,然后按CTRL+SHIFT+F6,一定要从最后面的反(比如你现在结账到了6月份,但是要改4月份的数据)不能直接反结账4月份的,要从6月份反一直反到4月份,还有一个就是反结账后还要反记账哦

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