金蝶K3 月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后,
要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。

金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!~

先问下,你的金蝶K3有哪些模块?
这里我说下,总账报表模块的结账过程:
录入凭证

凭证审核

凭证过账

结转损益

期末结账
按照以上步骤就可以结账到下一期了。
不过需要注意几点:
1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户进行审核,审核完之后再换回之前的用户;没有的话,上面的步骤中可以省去审核这一步骤;
2、结转损益会生成一张结转损益凭证,别忘记审核过账,不然期末结账会有提示“本期还有未过账的凭证”;
还有你所提的问题“这些财务报表如何结转?”,报表不需要结转,也不存在报表结转这一说法。凭证全部过账之后(当然已经做过结转损益了),查看一下这些报表(打开的时候记得重算一下),数据对了,就可以期末结账了,开始下一期的财务处理。
加油,希望能对你有所帮助

如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)

#17870717575# 有使用金蝶K3nbsp;10.1软件电脑做帐的吗?每月应如何结帐,具体应怎样操作? - ******
#向侨# 1、首先检查单据凭证的准确性,是否有无单价、未审核、未处理的业务.确认后所有凭证审核、过帐,然后在总帐结转损益,结转完把结转损益的凭证也审核过帐..2、你公司有物流模块,结帐前要核对总帐与物流模块,在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中,选“对帐”,看是否有差异(根据物流模块单据生成的凭证,如果手工改动金额了,可能会导致不一致).另外需要不需要关帐看你公司情况,我们公司不进行关帐操作.3、然后先结物流帐,在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中.4、最后结总帐,在哪操作就不用说了吧.祝你顺利!呵呵!

#17870717575# 金蝶K3 期末结帐 - ******
#向侨# 把结转的那张凭证过账就可以了.

#17870717575# 金蝶K3月末结转数据哪里来 - ******
#向侨# 数据来源于损益类科目余额. 点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作. 注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目.

#17870717575# 想要金蝶K3财务软件在不输入单价的情况下可以进行期末结帐,要怎样设置? ******
#向侨# 呵呵,我也遇到这个问题,化石先生的要求是对了.比如钢材检尺入库称重出库的情况,我单价入库100吨,出库时为105吨,系统是不允许出库的,所以要做其它入库单数量为5吨,单价为0,否则库存成本不对了.K3在制造业中应用较广泛,但是...

#17870717575# 金蝶kis商贸版 如何进行月末结账? - ******
#向侨# 在主界面里面有个功能,功能下面有个业务期末结账,里面可以做本期结账和反结账.做完业务结账后财务才可以结账.如果不结,也可以做下个月的业务,这个是针对进销存.但是产品成本出来是不正确的.

#17870717575# 金蝶K3标准版期末结账 - ******
#向侨# 在系统设置---系统设置---总账---系统参数 总账---凭证 把凭证号按年度排列 前面勾去掉,顺便说下,你发的凭证截图是KIS,而不是K3

#17870717575# 运用k3系统进行月底结账,可否将结转损益、审核和过帐结转损益的凭证等步骤说的详尽一些? ******
#向侨# 先审核凭证,然后出纳复核,过帐,最后结转损益,再审核和过帐结转损益的凭证.最后点结帐的期末结帐.如果上了物流系统和应收应付系统,固定资产管理模块的,还要先分别对相应的模块进行月底结帐,最后再在总帐进行月底结帐

#17870717575# 金蝶kis专业版月底怎么结账,怎么结转损益 - ******
#向侨# 第一步:首先完成凭证过账处理,如果对过账步骤存在疑惑用户可以参考教程:教你金蝶KIS记账王凭证过账的方法,然后在记账王系统主界面点击【期末结账】按钮并点击【前进】,如下图所示.第二步:输入登录用户的密码,若无密码,则...

#17870717575# 金蝶KIS标准版月末怎样凭证结账?可以具体的吗?谢谢! - ******
#向侨# 在账务处理界面;1过账2结转损益3过账 然后到固定资产管理界面 计提折旧 然后到出纳管理界面4出纳轧帐 在回到财务处理界面5点击期末结账 如果你设置了过账前必须审核的 那么在过账前必须审核 可登陆金蝶官网 在产品论坛里找需要的资料学习一下.

#17870717575# 关于金蝶K3结账 - ******
#向侨# 这是没做结帐操作的原因,选择“财务会计”-“总帐”-“结帐”-“期末结帐”

为传递更多家电数码信息,若有事情请联系
数码大全网