您好 !可以设置仓库为允许负库存。然后在期初录入的时候录入负数的库存,然后在仓库系统里面录入,已出库未到票的销售出库单。
金蝶K3材料账里明明有库存的,出库时却提示负库存,不能保存。~
首先把进即时库存,看看库存是不是正数的。把库存校对下。如果校对后还不行。再看看单据是不是做错啦。比如批次,仓库,辅助属性等是不是正确的。负库存是针对即时库存的。材料帐上一般是只有本期的。要看清楚即时库存。而不是某期间的库存
金蝶K3是不允许设置负库存的。解决办法:只能允许负库存。
1. 系统管理员登录到ERP控制台并打开【系统设置】- >【基本资源】- >【公共信息】- >双击打开(仓库)。
2.打开仓库界面,双击打开原料仓库。
3.打开仓库修改界面并切换到“项目属性”选项卡。最近原料库属性字段[允许负库存]是不可见的。
4.切换到偏好选项卡,并检查隐藏不必要的信息。
5.在这一点上,再次进入仓库界面,双击打开“原材料库”。在仓库属性中使用允许的负库存选项。
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在金蝶K3在做存货暂估的处理? - ******
#阙娣# 1、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理,并生成发票.2、入库没有发票的不想每月暂估,那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理,这样只要没票就可以一直暂估下去,或做普通发票处理.
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金蝶K3入库单和发票怎样钩稽的? ******
#阙娣# <p>别听他们胡说,只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽.参数设置如下:【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现</p> <p></p>
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金蝶K3:上月凭发票做在途,隔月入库单做账怎么钩稽 - ******
#阙娣# 你在上月没有通过物料模块,直接在总账里做 Dr:物资采购 Cr:银行存款等 这种情况下,隔月入库时,再在K3里录入发票,通过物料模块,生成凭证 Dr:原材料 Cr:物资采购 如果不是上面的情况,你再补充,或hi联系
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金蝶k3中入库单中的单价与发票中的不一样,我要怎么办啊 - ******
#阙娣# 库存是使用的加权平均单价,与发票的单价不一致,是正常的.你按照发票单价计入金蝶帐套就可以了,月末软件自动计算单价.
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金蝶k3外购入库单生成发票,发票再生成凭证后不能结账,提示有入库单未结账是啥原因啊,请高手指教!! - ******
#阙娣# 是不是有入库单没有生成发票,没有生成发票的入库单,你在生成凭证时要按外购入库估价入账生成凭证,再试试可否结账了.
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关于金蝶K3应收应付系统 - ******
#阙娣# 首先在发票处理里录入发票,生成凭证:借:库存商品 应交税费 贷:应付账款-客户;其次在结算中做预付冲应付,生成凭证:借:应付账款-客户 贷:预付账款-客户.
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金蝶k3供应链里购货发票怎样记账 - ******
#阙娣# 到存货核算里面生成凭证
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金蝶k3如何建账? ******
#阙娣# 下面针对你述说的问题来进行一个简单的回答:1、总账 报表 仓库管理 存货核算(不需要跟踪业务执行情况的话,这些就够了)注:仓库管理模块里面有进销单据.2、“采购管理”和“仓存管理”中的“外购入库单——录入”是一同一个东西.3、“采购发票——录入”,和“外购入库单——录入”不是重复工作.两张单起的作用不同.4、在账务系统里面做数量金额式账的话,对供应链模块起不到任何影响.5、这一点你分析的没问题,完全可以.
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我是11月开始启用金蝶K3系统,预付款有期初数,如果收到发票后,如何冲掉预付款项 - ******
#阙娣# 直接冲 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:预付账款
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金蝶K3费用发票如何处理及提供服务发票如何处理 - ******
#阙娣# 问题1:金蝶K3日常的供应商提供的维修服务,如车间电机修理费,保安服务费等非原材料采购等发票,为了总账与应付款系统一致,建议在应付系统中以其他应付单,科目则根据结算情况,可以是现金、银行存款及应付账款等; 问题2:与问题1同理;(不作详述) 问题3 :个人借款一般在其他应收款下设“个人借款”明细科目,并设置核算项目-职员进行核算,直接在总账手工录入凭证即可.