出口商品专用发票开错了怎么办?

通常作废重开。如有更复杂的问题最好找你的专管员问一下最好的处理办法。专票一定经谨慎的。

收齐时,红字冲了,做当期出口当期收齐就行。(发票号改成新开的号)

增值税专用发票开错了一张怎么办?~

发票开错一般情况下有两个选择
(一)作废
开具增值税发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。
满足以下几个条件可直接作废然后重开:
注意:当月未作废,需按正常票申报收入,次月开具红字发票后再冲减销售额。
政策依据:国税发〔2006〕156号
(二)冲红
增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,如果出现不符合作废条件的下列情况,需要开具红字专用发票:
1.发生销货退回;
2.开票有误;
3.应税服务中止等情形;
4.因销货部分退回及发生销售折让。
政策依据:《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)

非当月发票错误不能作废,只能红字冲销。
红字冲销需要在开票系统内提出红字申请,生成红字申请单,导出并带到税务局,由税务审批之后,导入本地系统,才能开出专门的红字发票。

#18127333956# 出口发票开错了,跨月才发现怎么处理啊? - ******
#有哗# 首先,看下这单货有没有报关,如果已经报关了就很难改了.如果没有报关的话可以作废重开.

#18127333956# 出口发票开错了怎么办呢? ******
#有哗#到你那发票上的有关部门 办理一下手续 可以的

#18127333956# 发票开错怎么办 - ******
#有哗# 你打个电话跟对方确认问下,看对方有没有关系,一般来说只要不是涉及出口这块的,基本上就没有什么问题.对方没有特别要求的话就不用管了.下次注意就行.如果对方要求退回的话,那只有明天最后一天了,赶紧作废,重新开具. 因为到下个月的话就是跨月,必须开具红字发票,麻烦

#18127333956# 出口发票上的金额开错了,请问有什么方法能在原发票上修改金额吗? ******
#有哗# 一式六联的出口专用发票吗?用等号划死错误的金额,在下方重新键入正确的.

#18127333956# 请问, 出口发票开错了,海关已经验收出口了.现在要核销和退税,应该怎么办呢? ******
#有哗# 没办法了.出口发票一旦开错了,只能安开错的金额退的.在你给海关税务查检以后,税务方面人员映泰该会来电话质询的.一般退税30个工作日,你可以直接问问税务那边,说开错了能不能改.我想这样退的时间会推迟的. 这个和海关没什么大关系.主要是税务局

#18127333956# 出口商业发票上金额开错了,和报关单上金额不一致,核销能通过吗?怎么补救? - ******
#有哗# 核销只需对应报关单与你出口发票无关,既然你报关已经通过,而且金额又是正确的,那么核销就没问题,相信你也应该问国外收报关单上的金额的费用,所以没问题啊? 难道你的商业发票票是开个国外的BILL? 国外就按错误的金额付钱给你了吗?如果是这样的话,那下次出口的时候调整金额就可以了,也是能核销和收汇的

#18127333956# 出口发票的日期开错怎么办? ******
#有哗# 你指的是出口报关发票吗?(也可以说成出口商业防发票)没关系的,只要出口数据与报关单相符就可以了,不影响出口退税的.出口发票的日期不一定要和报关单一致,只要早于报关单就可以了. 就算已经申报了也没有问题的.不影响退税的.不要担心.

#18127333956# 增值税发票开错税目怎么办理退税 - ******
#有哗# 增值税发票开错税目,这种情况下需要开红字发票作废,然后再重新开出正确的税目,否则用错误的发票是不可以办理出口退税的,希望能帮到你

#18127333956# 急,急,急.出口发票开错了,怎么办. - ******
#有哗# 收回就发票,开涨新发票

#18127333956# 增值税专用发票中的产品型号开错了怎么办 - ******
#有哗# 这个不太好说.你可以与对方联系一下,如果是当月的,做废这组发票,再重新给客户开具一组.

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